第一个可以的。 第二个未交增值税。

老师请问进项税额转出还用通过应交税费-应交增值税-转出未交增值税这个科目过渡吗?还是说直接就结转到应交税费-未交增值税呀?销项税和进项税的差是必须通过应交税费-应交增值税-转出未交增值税过渡是吗?
老师请教一下 这个进项税和销项税月末该怎样结转,我是直接转到‘’未交增值税科目‘’可以吗?
月末结转增值税时,进销差额可不可以不通过应交税费-应交增值税-转出未交增值税这个科目结转到应交税费-未交增值税,直接把进销差额直接转到到应交税费-未交增值税
老师,课程中讲的通过应交增值税-转出未交增值税再转到未交增值税,实际工作中也要这么做账吗?可以只将进项和销项都直接转到应交增值税-未交增值税这个科目吗?
请问一下,1.我进项税额销项项税额直接结转到未教增值税科目,中间不通过转出未交增值税科目,这样做可以吗 2.我交了增值税,是做到已交税金科目还是直接冲未交增值税科目
老师,个体户减免50%经营所得税怎么算
公司外地接了一个工程,驻地会计的一个主要的工作职责是什么,和公司里的总账会计的工作职责有什么区别吗
个体工商户市场主体注销,然后寄回了营业执照后,有没有办结的回执给回来的?
库存卖废品不值钱,借营业外收入 盘亏损失,贷库存商品行不行
老师,咨询一下,顾客通过抖音支付 扣除服务费提现到账后商场返给商户,服务费商户承担,一般跨月抖音会开具服务费发票给商场,这种怎么做账? 例如顾客在商场支付订单1000元,扣除服务费6元,提现到账994元,994返给商户,服务费商户承担,这种怎么做账
同事从他自己银行卡垫付的采购款,现在取得发票,可以把垫付的钱让财务报销给我吗?我同事也不会找我要
医院体检中心体检费系统挂的账和对公转账到账核销,怎么做账才能准确一些?
有没有管理会计实战案例的书,推荐一下,谢谢。
公司租房承担房东交的税。房东 交完了。拿发票和完税证明。公司怎么把这个他交完的税 给他? 从公司对公账户给他?怎么做会计分录?公司怎么做账
老师,原材料有主料有辅料用分别在购入时候区别开来吗?我又不想区别开,要不结转成本时候也麻烦,到底怎么样合适啊老师?
1.也就是说转出未交增值税中间通过它过度也可以,不通过也可以,都是个人做账习惯是吗,原则上都是对的 2.已交税金也是一样的,我直接冲未交增值税比较省事,如果做到已交税金科目也是对的,直接年末未交已交这2个科目做互冲,对吗
第一个是的对的,但是不正规,第二个已经税金是当月缴纳当月的
1.税金不是当月缴纳当月的,增值税是当月缴纳上月的吧, 2.那我之前一直直接是做到未交增值税的,如果我改成进行销项结转到转出未交增值税,在转到未交增值税,前面我那些需要红冲修改吗,还有转出未交增值税这个人科目我这样用是对的吗
你好,本月交纳上一个月的同学,你去看一下你的所属期。
可以调整,也可以不调整,
1.你看看图,5月交的税属期是4月的啊,所以到底是冲未交增值税还是做已交增值税啊 2.那我今年还是不做到转出未交增值税,下一个年度要改再改,我这样结转对吗,是通过转出未交增值税过度的是吧,这个科目这样用对吗
冲未交增值税,第一个是未交增值税。
2 可以现在改,可以以后改。这个自己选择就行,还有其他的。
请问一下已交增值税这个科目是什么情况下用到的,还有转出未交增值税这个科目是这么用的没错吧,
当月缴纳当月的情况一般是你需要增加额度,然后你税务局要求你提前把这个月的税款缴纳了。
那这个科目之后需要结转吗
好,未交增值税和已交税金对冲,你两个都有余额了不是吗?