四舍五入的差异可以放到营业外收支调整

老师我在三月份开了一张专票是1的税率,又开了一张负数是3的税率,申报增值税报表时,不含税收入对上了,但是税额合计数和税控盘对不上怎么办呢
老师,请问增值税申报表销项税额比账上少了0.01怎么调整呀,销售收入申报数和账上是一致的,因为账上是多笔收入,申报人当时没手动改税额导致差了0.01元,现在账上怎么调整比较合理呀,
老师,你好,我公司是小规模,之前营业收入做账,直接是借银行存款,贷营业收入,现在发现和增值税申报表上的不一样,报表上是发票的不含税金额和增值税金额,我这边要怎么一笔调整好呢
老师您好,请问专票抵扣增值税了,但是没有入账。那么账本上存在的进项额少了,这部分数据和增值税申报表上不一致,这个怎么办呢
老师,增值税申报数据因为四舍五入和账上不一致怎么办呢?账上两笔不含税收入:28867.92➕195.28=29063.2,税额为:1732.08➕11.72=1743.8,但是我申报表填入两笔不含税收入之和29063.2自动计算的税额比我账上少了一分,怎么办呢?
我账上计算的是对的,是用账上的不含税金额去申报增值税填报的时候,自己算来少了一分
账上是入的收入和销项税额
销项税额和你账上的有差异吗?销售额的不用管。
是的,账上是1732.08➕11.72=1743.8,增值税申报表为1743.79
那就做营业外收入的手交了一分钱
那这一分钱在哪一步入营业外收入?就是修改哪个凭证还是说另外做一个什么凭证
借应交税费未交增值税贷、银行存款、营业外收入做,这个时候做就行。
就是结转增值税后哇?
是的,支付的时候你才知道。
然后就是借未交增值税 贷营业外收入哇?
是的对的是的对的是的对的
这样调账后,申报表那边是不是不用管,直接按照自动计算的申报就是了
是的,对的,是这么做的。
那么老师附表3的这个6%数据的项目,里面带入的值也少了那1分,这个需要处理吗?
这里修改不了,没法修改,税额不用修改。
就是增值税申报表填入账上的不含税金额,然后就不用管申报表了,把那一分账上调整了就行,是这样吗?
对的是的对的是的对的是的对的。