你好,外账建议你不要做了,这个一切都通过个人来做,相当于是个人挂靠的义务。如果你单位儿在做的话,你还得交税。

我是被挂靠方,挂靠方是个人,工程款打入我们基本户,不提供发票和成本票子,现在要把基本户的工程款钱转入他们个人账户,我应该怎么做账
我们有个挂靠的项目,甲方要把钱直接打他们提供的劳务工资表上,问题上甲方在账上还差我们对公账户的钱,他们这样合理吗,会不会是挂靠人想把钱套走,现在他们挂靠人让我们帮他的劳务表盖公章,这靠谱吗?要盖吗?甲方之前打钱,挂靠人提供劳务发票我们也给他提供的劳务公司打过款,我们觉得钱回到账上,我们再根据他提供的发票一一对应打款这样合理些。
老师好,有公司挂靠我们企业,现在他们要付材料款,工人工资,钱是从我们账户走出去,如果他们把钱打到我们账户上应该以什么样的名义打进来呢?我们再将这个钱打给供应商和发工人工资
我们是挂靠单位,业主没打款的情况下,我们往被挂靠公司账户打了10万,被挂靠公司的财务怎么做账的呢?他们不应该借:银行存款贷:其他应付款—挂靠方个人吗?对方怎么说是预付材料款呢?
有挂靠我们单位的,材料款是挂靠人个人户转到我们公司公户上,再从公户上转到材料商公户,这种情况下,个人户直接转到我们平时用的公户上就可以吧?我们就一个基本
公户收到钱对方合同一直不盖章能先开发票吗
销售货物,未收货款,先发出货物,合同约定:”于买方验收合格后,卖方开票,买方付款”(单纯这样约定,没有写明具体付款时间),这种的纳税义务发生时间为什么时候?发货?开票?收款?
您好,请教一个问题就是阿里巴巴开通线上支付宝账户的话,是公户好还是私户好啊
由上海萤翔航空票务代理有限公司开具的差额征税专用发票,开的发票项目是旅游服务*代订机票款,这样的发票可以抵扣吗?抵扣栏里面有这个抵扣税额
请问下我要查我们一整年的分别1-12月的净利润在金蝶账套怎么查呢
销售货物,采用预收款方式的,是收到销售款当天产生纳税义务,还是发出货物当天产生纳税义务?
劳务费150782.83,同一天分三笔发放,如何更好的规划个税
老师,请问我们是做返佣服务费这些的,我们主要是做投流出去成本,这种情况下我现在成本挂在服务成本服务费里面,报表就出现了存货,在产品这项,是不是有问题呢?不该这么挂哇
请问2022年有一笔管理费用,金额填错了。至今还挂在应付账款里。,现在想消掉,金额比较大,我能这样操作吗,有啥子风险吗、 摘要:红冲20220331记0070购工服多记金额错误调整 借:管理费用-劳动保护费 -222120(红字) 贷:应付账款_成都明鑫服饰有限责任公司第一分公司 -222120(红字) 更正凭证 借:管理费用-劳动保护费 22120 贷:应付账款_成都明鑫服饰有限责任公司第一分公司 22120 上面2笔分录对吗,后面调整以前年度会计科目分录怎么做,。后续应该怎么操作。老师时间很宝贵麻烦直接给我答案。。非常谢谢
老师,制造业企业可以没有制造费用吗,全是生产
做内账 这个只是让两个合伙人看 能做吗
可以的,可以这么做的
分录咋写呢
借、其他应收款、个人贷预收账款或者主营业务收入 购买的材料即工程施工材料费 贷其他应收款个人。
被挂靠方收到预付款时 怎么做呢
你没有收到不用做
借、其他应收款、个人贷预收账款或者主营业务收入 转给个人做这个
那我这怎么体现这个项目我们收到多少钱呢
被挂靠人收到钱,借其他应收款,被挂靠人贷主营业务收入或者是预收账款 转给个人,借其他应收款,个人贷其他应收款。被挂靠人
是这样吗 我发了个图片 不知道你能不能看到
这边没有收到你的图片,你看下你自己能看到吧
是这样吗 这个意思就是 都是通过其他应付款这个科目 对不
你好,可以的,但是你这个其他应付款的借方会出现负数的
那怎么操作才对呢
你好,别人欠你的,你就挂着其他应收款,你欠别人的就是其他应付款。根据这个原则来就是。
就是分开了 一个其他应收款 一个其他应付款吗
是的,对的,是这么做的。
老师还有问题呢 但是就1次追问了 咋整
在这里问就可以的,这里不能追问了。你再重新提问,重新提问的时候会备注找郭老师
别写问题, 你写找郭老师,接着上面的问题提问。