同学你好 这个就是收入
如果这个人是挂靠在我们公司,每个月都是他把27万打我们公司账上,我们收到钱后,经过我们公司的账户把钱转给他的工人,我们应该怎么写分录。收到钱分录,计提工资分录,支付分录,结转成本收入分录。
就是挂靠我们公司的那个承包商工程完了,我们把税费和管理费收了就把剩下的钱打给他了,然后他可能就是以私人的名义转给供应商材料款,那边可能不能以私人的名义转给公司,所以那个承包商就把钱又打给我们,让我们来转给那个材料供应商。因为材料供应商是跟我们开的发票,我们银行的账一进一出是平的,我们怎么做账。
我们有个挂靠的项目,甲方要把钱直接打他们提供的劳务工资表上,问题上甲方在账上还差我们对公账户的钱,他们这样合理吗,会不会是挂靠人想把钱套走,现在他们挂靠人让我们帮他的劳务表盖公章,这靠谱吗?要盖吗?甲方之前打钱,挂靠人提供劳务发票我们也给他提供的劳务公司打过款,我们觉得钱回到账上,我们再根据他提供的发票一一对应打款这样合理些。
老师好,有公司挂靠我们企业,现在他们要付材料款,工人工资,钱是从我们账户走出去,如果他们把钱打到我们账户上应该以什么样的名义打进来呢?我们再将这个钱打给供应商和发工人工资
老师,你好,有个人在我们公司上社保,他的意思是给我们钱,请问这个钱是打到公户里可以吗?每个月还需要做工资表,然后把钱在通过我们公户发他工资,这个钱怎么走合适?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
不是,意思是挂靠方要把钱打到我们账户付款,相当于其实是他们自己做的,只是借用我们的资质来走账而已,那么挂靠方把钱汇到我们账户我们付材料款以及工人工资等,他们打进来的钱应该以什么名义打进来?不然无缘无故进一笔款到我们账户肯定是不合理的
这个给你你做往来就行了
可以是借款嘛?就是我们做成给他借款,后期收入以还款的名义把账走完这样可以吗?
借款是有利息的 做往来就行
但是我想问一下,他们打进我们账户应该以什么名义打进来?我们是做其他应付款哈?
同学你好 这个就是往来款
也就是挂靠方打款给我们的时候要备注往来款吗?
对的 要备注往来款的
备注往来款之后,工程完工了业主方把款项打给我们,我们就将这笔钱冲往来款嘛?这样是不是就把账走完了?
对的 需要走完才可以的
那把钱走完了,做工程肯定是有利润的,这个利润扣除管理费以后又应该怎样走给挂靠方才合理呢?
他们给你开发票你给打款 往来款可以先还
[捂脸][捂脸][捂脸]我有点蒙了,老师您能不能仔细说一下,我是平时他们开来发票把账走出去的,但是他们把钱打进来如果是以往来款打进来,我们后面要把这个往来款冲了,这样账是走完了,但是他们开来发票我们再走一次不是多走了吗?
没有 成本是成本 往来是往来 不是一回事
那就是说挂靠方打给我们的钱,我们用来支付各种材料款什么的,然后业主方给我们打给的款,我们就用来冲挂靠方的往来款,是这个意思嘛?
你们有钱之后先打给人家往来款 成本需要他给你开发票然后你再给打款才行 成本和往来款不是一回事
好的,了解了,谢谢哈
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