你在税务局直接交了的,可以。 如果是你在电自己申报的话,这个不一定能拿到

老师,我们公司21年12月入职一个人,12月工资是6000。现在22年1月份申报去年12月的个税,请问这个人需要缴纳个税吗? 她说之前在别的公司没有申报过个税收入
8月份到现在都有发工资,但是公司做个税申报的时候只申报了一个人其它人都没有申报个税,每个员工都是每个月的工资都没有超过5000元的,现在能不能在申报11月份个税的时候把之前没有申报个税的人员补在11月份的工资一起累计申报个税?去大厅把每个月都补上?要扣逾期申报的费用吗?
老师,22年11月份给刘某申报了全年的工资54560元,这个员工已离职,一直没有做汇算清缴,现在税务局找我们,要不同意刘某补税,要不更改22年的个税申报,把这个人从公司系统剔除,有什么办法只删除这一个人的申报信息吗?
请问老师,我发现了23年的一个员工的个人所得税没有申报,一个月8000多,三个月没有申报,我是去税务局补申报呢?缴纳税款呢?还是企业所得税不去扣除就好 ,核算出来,补报缴纳200多的岁,可是企业所得税可以抵扣1000多
老师好,我们单位去年的个税,1月到10月报的是错的,11月12月没有申报,我现在接手需要更正申报,但是不能添加员工!要到税务大厅办理,一般需要带什么资料呢,税务大厅电话一直没人接!
老师,您好,我是公办幼儿园食堂,老师的餐费先收12元,其中2元是伙食费收入,10元挂其他应付款,等财政补贴下来,再付给老师,我现在收据按照2元开,还是按照12元开?
母公司的股东未子公司业务出差,产生的差旅费能在子公司报销吗,没有在子公司发放工资
您好老师25年全年计提、已发放工资是20万、跨年更改工资为10万,那25年多计提、发放工资10万 借: 应付职工薪酬10万 贷:以前年度损益调整10万 借:银行存款10万, 贷:应付职工薪酬10万 借:以前年度损益调整10万 贷:利润分配-未分配利润10万,分录是这样做的吗
老师 我们公司支付给张三居间费50万。站在张三的位置考虑 张三是不是成立一个小规模纳税人给我公司开票每个月开10万。这样比较合适站在税筹的角度来说。如果是按劳务报酬缴纳的税太多了对吧。这样我公司也有发票
票漏做了,款也付出去了,跨年了怎么做,显示是未收票,实际是收了
老师,我想问一下,2026年05月份江苏徐州铜山区的社保基数是多少?
老师,25年11-12月申报了无票收入,26年没有申报无票收入,4月份客户开了发票,是25年的无票收入,这个已经申报了,那4月的增值税申报无票收入填负数,有什么风险不,和要注意的没
老师您好,小规模纳税人收到汇算清缴退税款,分录可以写:借:应交税费--应交企业所得税 贷:利润分配-未分配利润 借:银行存款 贷:应交税费-应交企业所得税吗
老师:想问问补2024年年份的税金,滞纳金怎么计算的?
老师,收到个税手续费返还,账务做到营业外收入的,需要申报增值税吗
那你自己在系统里面申报缴纳的这个钱,他得入到国税里面才能提供给你。