本身就是借款,除非以前向股东借了款,就写还借款

老师公司和股东法人之间的往来款,是写借款好还是写往来款好,公司钱不够用了法人和股东打进来,公司有钱了还回去的,备注怎么写好呢?
老师在问一下,实缴的时候必须是投资款对吧,股东如果实缴金额够了,我们多余的在想往公户存款就写上往来或者借款,还股东往来借款在转出是正常的对吧,但是实收资本的是不能动的
老师,咨询个问题,就是股东往企业账户转钱,备注往来款,等钱数到一定程度,能不能把其他应付款-股东上的余额转到实收资本上,作为投资款处理呢??
股东往公户转账,备注往来,会计凭证摘要可以写借款吗,还是也写往来
老师,假如企业往股东身上转款,这个款备注写往来款可以吗?还是只能写借款呢
你好老师,小规模企业4-6月份开了79万普票,要交多少增值税是减掉30万免税金额,超过部分按1%交 还是按照79万交啊?
老师,那个建账是根据科目余额表的期末余额还是本年累计那个数来建呀?
四川工商年报里社保本期实际缴费金额包含个人部分吗
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
好吧老师,原来转款没有备注的时候也是股东的借款对吧?
是的,就是那样子的