你好,税率是1%的话是这样的,然后销项税额是10

请问老师,一般纳税人企业预收账款,发票未开的会计分录是借:银行存款;贷:预收账款?小规模也是这种会计分录吗?先收预收账款如果后期销售发票开出的会计分录是,借:银行存款;贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税)?还是借:预收账款;贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税销项税额呢?
一家服务机构收到服务费但发票没开,是借银行存款,贷应收账款。还是借银行存款,贷主营业务收入,贷应交税费_应交增值税_销项税额?
之前代账的分录是 贷,主营业务收入 贷,应交增值税-销项 借,银行存款 借,主营业务成本 借,应交增值税-进项 贷,银行存款 借,应交税金-转出未交 贷,应交税金未交增值税 借,应交税金未交增值税 贷,银行存款 这个分录,我的账上 应交增值税-进行税额 应交增值税-销项税额 在不断累积, 我是不是应该加一个分录变成 贷,主营业务收入 贷,应交增值税-销项 借,银行存款 借,主营业务成本 借,应交增值税-进项 贷,银行存款 借,应交增值税-销项 贷,应交增值税-进项 贷,应交税金-转出未交增值税 借,应交税金-转出未交 贷,应交税金未交增值税 借,应交税金未交增值税 贷,银行存款
老师你好,21年有一个会计分录本应是, 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 结果写成了 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额抵减 现在怎么改呢
开普票出去了没收到款 借:应收账款 贷 :主营业收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 收到款 借:银行存款 贷:应收账款 正确写分录是不是这样
请问个税计算新增一列:累计协定减免几月开始的?是什么意义呢?
老师,我在资产负债表中应交税费是个负数,这个有问题吗?主要是我们有一两个月没发工资,有一个应交。税费~个税就没有扣除,所以就是个负数,这个我如何处理更好?
员工一次性补偿款,要报个税吗
我们是家具制造业,在柬埔寨新开一个工厂,国内公司有几个人员去柬埔寨工作,合同还是在国内公司,那么这几个人员的机票费用报销和工资应该怎么做账
老师好,我想问一下我们现在有个客户想投资我们公司,投资10万块钱,他享受20%的分红,这种对私转给我好还是对公转好些啊
老师 你好 我们是一家粮油代理商 然后有几个同行业的个体户他们用私户把货款转我们公户上 然后我再统一转厂家 然后厂家开票给我公司 像这样的话 我收到个体户老板的款应该计入什么科目
你好。老师,今天工商年报最后一天,系统怎么也登不进去了,如果明天报会有什么处罚吗?
员工或者股东个人抬头的航空运输电子客票行程单可以税前扣除吗?
化妆品工厂代加工开票内容怎么开
老师 你好 我们是一家粮油代理商 然后有几个同行业的个体户他们用私户把货款转我们公户上 然后我再统一转厂家 然后厂家开票给我公司 像这样的话 我收到个体户老板的款应该计入什么科目
嗯嗯,我打错了,谢谢
不客气的,祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。