你好,如果是一般纳税人单位开具的普通发票,然后收款。 是这样做分录的

我开出发票的时候分录是借应收账款贷主营业务收入-应交税费增值税 收到款借银行存款贷应收账款, 这样对吗
销售货物,发票到了,款未到 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 后面款到了然后 借:银行存款 贷:应收帐款 这两个分录对吗老师
买进:借库存商品 应交税费应交增值税进项 贷银行存款 卖出(还没收到钱):借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项 最后: 借主营业务成本 贷库存商品。 等收到钱时:借银行存款 贷应收账款(主营业务收入)
买进:借库存商品 应交税费应交增值税进项 贷银行存款 卖出(还没收到钱):借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项 最后: 借主营业务成本 贷库存商品。 等收到钱时:借银行存款 贷应收账款 中间这个是否可以直接跳过:卖出(还没收到钱):借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项
开普票出去了没收到款 借:应收账款 贷 :主营业收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 收到款 借:银行存款 贷:应收账款 正确写分录是不是这样
老师,我们公司的钱,有四个账户,花的钱,有直接公户付的,有提现到实际控制人的卡里的,然后再往外出钱的,这些费用报销单,应该是由谁签字,比较合适,是资金日报表,内账,每次都是法人的老公合理吗?正规的应该由谁去签字呢?
老师,生产成本月末可以有余额吗
老师:公司没有成立之前,就花了很多钱,有软件开发的人员工资,项目策划服务费,硬件产品设计服务费,老板的北京工作居住证挂靠的服务费……都没有发票,可以记做管理费用-开办费吗?如果不能,应该怎么记账呢?
您好老师,小规模纳税人12月份收到钱没开发票的收入和成本是需要在12月份入暂估收入和成本吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台付 收入分别怎么做
老师,请问比如我是物流有限公司一般纳税人法人,但是和我合作的下家有小规模,他们需要1个点的普票,我能不能再注册一家货运代理服务部?法人用我的可以吗吗?还是用我家人的合适?
您好,2026年生活服务行业有进项加计扣除政策吗?该政策好像23年底就截止了吧?
我的工资是9000我能买10000的公积金吗?
老师,上海注册小规模公司从注册最快多久时间可以开票?
老师,考了会计证,自己是一般纳税人法人,现在想帮别人注册公司,但是我进那个一网通办显示我的身份是法人,怎么办呢?
是小规模呢
你好,是小规模,就是这样处理 开普票出去了没收到款 借:应收账款 贷 :主营业收入 应交税费-应交增值税 收到款 借:银行存款 贷:应收账款
那如果是一般纳税人开的专票是一样的做分录嘛
你好,如果是一般纳税人开的专票,就是你之前第一个写的分录
小规模 是不用写销项税额是吧 那摘要写什么
你好,是的。 摘要就是:实现收入,收到货款
好的 实现收入是怎么理解的
你好,就是销售货物,实现了收入的意思啊
谢谢老师 如果没开票直接收到货款 借 银行存款 贷 应收账款。是吗
你好,单位是没有设置 预收账款 科目吗?
担心会跟应收弄混了 所以没设置
小规模 业务少
你好,没有设置,是可以这样做分录的
如果设置了是怎么做分录的 公司业务一般定金转微信 有时候尾款专公账
你好,如果设置了 借:银行存款 贷:预收账款
预收跟应收区别在哪
你好 预收是负债,还没有销售就提前收款了 应收是资产,是销售了还没有收款
是销售了才收到尾款 应该是应收吧 如果是定金就是预收了
你好 销售没有收到货款,计入应收账款借方,收到尾款计入应收账款贷方 如果是收到定金,是计入其他应付款 如果是收到订金,才是预收