你好,如果是一般纳税人单位开具的普通发票,然后收款。 是这样做分录的
我开出发票的时候分录是借应收账款贷主营业务收入-应交税费增值税 收到款借银行存款贷应收账款, 这样对吗
销售货物,发票到了,款未到 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 后面款到了然后 借:银行存款 贷:应收帐款 这两个分录对吗老师
买进:借库存商品 应交税费应交增值税进项 贷银行存款 卖出(还没收到钱):借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项 最后: 借主营业务成本 贷库存商品。 等收到钱时:借银行存款 贷应收账款(主营业务收入)
买进:借库存商品 应交税费应交增值税进项 贷银行存款 卖出(还没收到钱):借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项 最后: 借主营业务成本 贷库存商品。 等收到钱时:借银行存款 贷应收账款 中间这个是否可以直接跳过:卖出(还没收到钱):借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项
一家服务机构收到服务费但发票没开,是借银行存款,贷应收账款。还是借银行存款,贷主营业务收入,贷应交税费_应交增值税_销项税额?
老师,请问报销伙食费,明细表提供的是每周的肉,蔬菜明细。发票直接开食品可以吗?
个人工资交个税税率是多少
有限合伙企业税务局给核定的税目有企业所得税对吗
老师计提社保只计提单位部分的吗
你好老师个体户经营超市购买的水果蔬菜损耗怎么计算出来
你好老师小规模纳税人固定资产已折旧完现在已经报废会计分录怎么做 购冰柜3200元累计折旧1200元净资产是800元
未分配期末余额=未分配的期初数+利润表里的净利润对吗
一家汽车4S店,在销售车时几乎都会赠送汽车精品,我都可以视同销售吗,账务怎么处理老师
老师 某公司以其自产电子产品390台作为福利发给员工 该产品每台生产成本为1200元 每台市场售价1500 公司有职工300名 车间管理人员20名 行政管理人员40名 销售人员30名 计提 借生产成本 508500 制造费用33900 管理费用67800 销售费用50850 贷应付职工薪酬—非货币性福利661050 我不明白这些数是怎么计算出来的
超豪华小汽车零售加征交的消费税率是10%固定的吗还是?
是小规模呢
你好,是小规模,就是这样处理 开普票出去了没收到款 借:应收账款 贷 :主营业收入 应交税费-应交增值税 收到款 借:银行存款 贷:应收账款
那如果是一般纳税人开的专票是一样的做分录嘛
你好,如果是一般纳税人开的专票,就是你之前第一个写的分录
小规模 是不用写销项税额是吧 那摘要写什么
你好,是的。 摘要就是:实现收入,收到货款
好的 实现收入是怎么理解的
你好,就是销售货物,实现了收入的意思啊
谢谢老师 如果没开票直接收到货款 借 银行存款 贷 应收账款。是吗
你好,单位是没有设置 预收账款 科目吗?
担心会跟应收弄混了 所以没设置
小规模 业务少
你好,没有设置,是可以这样做分录的
如果设置了是怎么做分录的 公司业务一般定金转微信 有时候尾款专公账
你好,如果设置了 借:银行存款 贷:预收账款
预收跟应收区别在哪
你好 预收是负债,还没有销售就提前收款了 应收是资产,是销售了还没有收款
是销售了才收到尾款 应该是应收吧 如果是定金就是预收了
你好 销售没有收到货款,计入应收账款借方,收到尾款计入应收账款贷方 如果是收到定金,是计入其他应付款 如果是收到订金,才是预收