你好,如果是一般纳税人单位开具的普通发票,然后收款。 是这样做分录的

一家服务机构收到服务费但发票没开,是借银行存款,贷应收账款。还是借银行存款,贷主营业务收入,贷应交税费_应交增值税_销项税额?
收到货款,什么时候借:银行存款 贷:应收账款 是不是在这之前没收到货款已经做了一笔分录借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额)如果是确认收入的时候已经收到货款,那就直接入账银行存款就行了吧?还有万一销售出去没开票的,就是无票收入,那要体现销项税吗?
开普票出去了没收到款 借:应收账款 贷 :主营业收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 收到款 借:银行存款 贷:应收账款 正确写分录是不是这样
收到款,后期要开票 收款 借银行存款 贷应收账款 后面开发票了 借应收账款 贷主营业收入 应交税费 整套分录是不是这样写 还是说还要做一次确认收入
销售业务,发生时即收到部分货款和承兑汇票。分录:①借:银行存款 应收票据 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额) ②借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额) 借:应收票据 银行存款 贷:应收账款 老师应该做①还是②呢?
查帐征收和核定征收的标准?
自有一套商业性质住房,还可以租房抵扣个人所得税吗?
请问老师,去年的时候有还房贷还了半年,然后后面就把房子出售了,那现在申报个税的时候可以把去年上半年还房贷的算进去吗?
你好,老师,请问一下,24年暂估原材料10万,24年结转成本10万,25年收到8万发票 冲24年暂估10万了,然后重新做一笔蓝子分录 8万,那原材料借方出来负数 2万 要怎么做分录
老师,进口的生牛羊肉,在国内流通环节免税吗?
郭老师,长期资产,超过100万,怎么按折旧转出进项税
老师,去年12月份以前发生的业务的发票 ,今年才开进来,我全部放去年12末的凭证后面就行吗
老师,商家开的发票有去年和今年的,这个发票是要附在今年还是去年里?
公司之前有个存折没有过上,上门有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,问 下,酒店过年放烟花,烟花费用怎么入账
是小规模呢
你好,是小规模,就是这样处理 开普票出去了没收到款 借:应收账款 贷 :主营业收入 应交税费-应交增值税 收到款 借:银行存款 贷:应收账款
那如果是一般纳税人开的专票是一样的做分录嘛
你好,如果是一般纳税人开的专票,就是你之前第一个写的分录
小规模 是不用写销项税额是吧 那摘要写什么
你好,是的。 摘要就是:实现收入,收到货款
好的 实现收入是怎么理解的
你好,就是销售货物,实现了收入的意思啊
谢谢老师 如果没开票直接收到货款 借 银行存款 贷 应收账款。是吗
你好,单位是没有设置 预收账款 科目吗?
担心会跟应收弄混了 所以没设置
小规模 业务少
你好,没有设置,是可以这样做分录的
如果设置了是怎么做分录的 公司业务一般定金转微信 有时候尾款专公账
你好,如果设置了 借:银行存款 贷:预收账款
预收跟应收区别在哪
你好 预收是负债,还没有销售就提前收款了 应收是资产,是销售了还没有收款
是销售了才收到尾款 应该是应收吧 如果是定金就是预收了
你好 销售没有收到货款,计入应收账款借方,收到尾款计入应收账款贷方 如果是收到定金,是计入其他应付款 如果是收到订金,才是预收