借:其他应收款贷:银行存款 发票开给你们代为支付的公司
老师,就是我们公司有些工程款付款是由公司支付给另一家公司代付给供应商的,开的发票是开给代付公司的,而我们付款都是付给那个代付公司的,所以我们账上就一直挂着这些往来款,代付公司又不会给我们还回来的,费用是属于我们公司的,像这种情况应该怎么处理呢?这些往来款应该怎么清呢?
请问老师 我公司为其他公司代付款项(已签订三方合同)收款公司开票抬头是开给我们 还是开给我们代付的公司?账务上怎样处理呢?谢谢
我们的子公司,替我们代付了一笔费用。发票开给了子公司,但实际费用属于我们,后期我们会还给他们,这个发票应该如何处理呢?
支付货代公司A的运输费,开票给我司,这个费用是帮客户B代付的,B会把这个款打给我们,我们不需要开票,账务怎么处理?
我们公司代其他公司支付的电费,但是票是开给我们公司的,请问这个怎么处理?
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
这个其他应收款的科目是我们代为支付的公司科目吗 那比如我代付一个费用是公司1一个费用是公司2那么统一都直接记到其他应收款吗
其他应收款-公司1 其他应收款-公司2