你好,你做预付账款,然后按月结转到费用

老师您好,我们单位租了别人地块地,约定每年付12万,但是还没有付给对方租金,我想把这个租赁费分摊到每个月做1万,这个分录该怎么写
老师,请问一下,我们本月签完租赁合同后就支付给了甲方1个季度的租金,对方也开了发票,但是本月是免租期,我是先计入待摊费用,等到了有租金的那个月份再做摊销吗?
老师,我们设备买来后又卖给融资租赁公司,对方给我们一张电子承兑,我们每个月再支付给租赁公司租金,请问这整套分录流程怎么做
请问下老师:我们公司一般纳说人,2023年11月份我们租办公室租期一年,租金10万,对方把发票开给我们了,我们也已经付款了。我们在2024年3月进项税也抵扣了,现在租期中止了,需要对方退房租费2万,我们已经开了红冲2万,对方也确认了,现在这个退回的租金里面的进项税额需要转出,请问这个怎么做分录?
老师 我租了房子 每个月1万 免租期两个月 先付款半年后对方再给我发票 请问我怎么做分录
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
外贸企业出口的货物,没有成本尽量,税务账务上要怎么处理?
老师您好?9月无收入,10月有收入,这两个月工资成本需要结转到10月主营业务成本
建筑垃圾清理,开票税收大类是什么
老师,我想问下,卖货物为什么不能平进平出,偶尔平进平出也可以吧
办公室装修费用,7万多,一般纳税人,可以一次性入费用吗?
老师晚上好,请问老师,填写职工薪酬汇算清缴表格里面工资薪金支出-账载金额填计提的工资金额吗?时间发生额是填写实际银行支付给员工的工资对吗?2,年终奖金是填在职工福利费支出吗?
老师好!请问:甲方销售一套设备给乙方,该设备甲方实际从c公司采购,现在双方约定设备款为50万,直接由乙方支付给c公司,另乙方从甲方购入时实际开票金额为价税合计45万。请问老师这个分录怎么做?
老师你好,请问有没有企业所得税汇算清缴的操作明细如何调。
没给我发票我也要结转到费用吗
是的,按权责发生制没发票也是要结转
是不是我还得计算一下 一年10万/12个月=8333
是的,免租期需要分摊租金
那分录具体怎么写呢
借:预付账款10贷:银行存款18 每月借:管理费用8333贷:预付账款
我实际付了1万押金 和1万9月份租金 7.8是免租期
押金借:其他应收款-押金1贷:银行存款1 借:预付账款1贷:银行存款1
那7月份也要分摊是吧 借管理费用8333 贷预付8333 可是这样 预付账款不就有余额了吗
是的,就是这样了,是的有余额呢
那余额最后怎么处理呢
后续就会慢慢冲销没有了