你好,你做预付账款,然后按月结转到费用

老师好,请问, 我公司厂房是租的,租期是今年8.1日至明年7.31日。租金为16万,我半年付一次,(今年8.1日付了8万,明年2月份再付8万,等都付齐后,对方给代开租金发票。)请问,如果对方在我汇算清缴之前把发票开给我,我就能正常税前扣除吧? 比如明年4月份他给我开了租金发票,然后我做汇算清缴,这一年的租金就可以正常扣除吧?
老师,请问下,我们老板房租付了一整年的,但是房租发票对方只开了一半,之后的每个月开,收到发票时我的凭证该怎么做?
老师,还有一个房租的问题,2020年上半年的房租,物业当时给开的专票,也都抵扣抵税做账了,可是2021年1月物业把去年给开的房租发票收回,要求我这边先作废发票,然后疫情期间给减免房租,这个分录怎么做呢?
老师,请问一下,我们本月签完租赁合同后就支付给了甲方1个季度的租金,对方也开了发票,但是本月是免租期,我是先计入待摊费用,等到了有租金的那个月份再做摊销吗?
老师 我租了房子 每个月1万 免租期两个月 先付款半年后对方再给我发票 请问我怎么做分录
开具数电发票只填单位名称和税号,不填地址和开户行有没有影响?
开的发票金额超过合同金额,有没有问题,或者需要怎么弄
民政局资产处置一块地,原值200万未计提折旧,拍卖300万,拍卖的300万直接上缴国库未到民政局账户。会计分录该怎么做
单位里面的员工缴纳了社保,个税申报成0有风险吗
老师晚上好!建筑类型的分公司、商贸(材料)公司都是同一个老板的,现在分公司缺进项专票,请问如果在税率相同情况下是自己家商贸(材料)公司开销项票给分公司作抵扣还是从外面买别人的公司进项票划算
我公司25年8月收到两张劳务费发票(发票是8月开的),合计金额是1万元,劳务合同对应的是25年5月3000,25年6月4000,25年7月3000,由于一些原因一直未支付,请问这个个税申报是25年9月就应该申报还是26年实际支付时申报?
企业25年1月收到银行24年整年度的贷款利息发票,24年贷款利息已经按照发生入了成本了,收到发票后直接贴到12月凭证里了,然后在26年1月份发现这张发票税率不对红冲重新开了,可以全部附件贴到24年12月凭证里吗附说明文件这样操作可以吗
老师好!公司员工个人缴纳宿舍电费,直接个人支付宝转公司账户,有外包公司无法从工资里直接扣缴,这笔电费收入会计分录怎么做?
公司固定资产当废料出售,不用开票,账面如何做废料收入?
外贸企业,购买的发票名称是 化学纤维*某某毡 开发票是否可以开 非金属矿物制品*某某毡?还是也必须是化学纤维下?
没给我发票我也要结转到费用吗
是的,按权责发生制没发票也是要结转
是不是我还得计算一下 一年10万/12个月=8333
是的,免租期需要分摊租金
那分录具体怎么写呢
借:预付账款10贷:银行存款18 每月借:管理费用8333贷:预付账款
我实际付了1万押金 和1万9月份租金 7.8是免租期
押金借:其他应收款-押金1贷:银行存款1 借:预付账款1贷:银行存款1
那7月份也要分摊是吧 借管理费用8333 贷预付8333 可是这样 预付账款不就有余额了吗
是的,就是这样了,是的有余额呢
那余额最后怎么处理呢
后续就会慢慢冲销没有了