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Q

企业3月报销了一笔3万元设备款项,报销用的是增值税电子专用发票(3月没有认证抵扣)。后因设备产生争议,对方公司在4月把发票冲红了。6月和对方公司谈妥后,对方公司重新开票。这种情况,3月做账还能否进成本?3月做待认证进项税额?还是只能在6月进成本?

2024-06-14 08:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-06-14 08:14

你好,同学,是在6月进成本

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快账用户8756 追问 2024-06-14 08:19

3月份就只能把账改成预付是不是?固定资产应该在4月开始折旧还是7月开始折旧?

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齐红老师 解答 2024-06-14 08:21

固定资产的话,你们具体什么时候开始使用,从那时开始

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