你好,没问题,可以这么做的。
比我垫付了公司的筹建期的厂房押金20万,我拿着单据保险,以后这20万押金是直接退给公司得, 费用报销时: 借:管理费用-开办费 贷:银行存款 转为公司以后要收回的押金 借:其他应收款-厂房押金 贷:管理费用-开办费 这样有错嘛
老师,请问原来的租店面有个转让费做到管理费用了,现店面又转让出去收到一笔转让费进来,这时会计分录:借:银行存款. 贷:管理费用,这样对吗
有一笔押金5万我公司不需要退给客户了 这五万之前已经挂了其他应付账款5万 现在领导拿了一张餐费来报销(是因为请客吃饭 这个押金才不需要推给客户的)可以这样做分录吗:。 借:其他应付款 5万 贷:营业外收入5万 同时 借:管理费用_招待费3000 贷:营业外收入(红字3000)
老师,我公司租赁了一个办公地,刚交了租金和押金。分录这样写对不对? 借:预付账款 贷:银行存款 借:其他应收款—押金 贷:银行存款 借:管理费用—房租 贷:预付账款—房租
A公司: 1、 开票:借: 应收账款-c 2万 贷:主营业务收入 2万 2、 借:其他应收-B 2万 贷款:应收账款-C 2万 B公司: 1、 收到发票 借:管理费用-租金 15万 贷:应付账款-C 15万 2、 支付租金 : 借:应付账款-C 15万 贷:银行存款 12万 其他应付A 3万 老师你看看我做的对吗? A给C开售电收入发票2万,C给B开租金发票15万、A的2万收入抵扣B的租金费用 A的两万收入抵B的租金费用 C给B开租金发票15万
我们平台给客户发放代金券,我们做预收款的时候把这个代金券做折让了,这个分录怎么做?
老师,您好,社保新开户,刚做完增员,在社保费客户端应该怎么做啊,申报缴费?还有其他要注意的吗
成品油进项发票,可以和服务费的销项发票,抵扣吗?
下个月电商平台推送的数据 以什么确认为收入呢?是我实际收到的钱数吗
老师我们如果我们售货对方公司不要票,我们怎么计算加税不会亏呢?
格美酒店向易旅旅行社借款49.4万,还款56万,其中有一万元是代运营费用,剩下为利息,还款方式为置换房间
老师,自然人个税扣缴端网址帮发一下
个税app在哪里下载?图标什么样子的
老师,天津滨海新区住宅可以注册营业执照吗?
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