同学你好 这样做可以的
老师,请问一下,8月A公司收款10万元,其中2万元应该付给B公司,B公司应开具2万元发票给A公司后付款,但B公司8月未开票,9月开票,那么A公司8月的分录是借 银行 10万 贷 主营 7.92万 销项 0.08万 其他应付款 B 2万;B公司8月做借 应收账款 A 2万 贷 主营 1.98万 销项 0.02万,9月开票后做借 银行 2万 贷 应收 2万。但是,税务上面,对于B公司,8月有了销项,9月开票又产生一次销项,这个就重复了,应该怎么处理?
A替B代付给C保证金30万;C不还给B了,要抵A的物业费35万(发票已开);站在A的角度账务处理这样做正确吗? 借:应收账款--C 30万 贷:应付账款-B 30万 借:主营成本--物业费 35万 贷:应付账款 -C 5万 即使有三方协议,最终A还是会挂一个应付账款 -B 30万,应付账款-C 5万;老师我理解的正确吗?
老师1:A公司开票给C公司收入2万, 2:B公司要给C支付公司租金15万, 3:因为AB公司是一个老板,对方就说收入抵租金两万,C给B开15万发票,B就给c支付剩余12万就行了。 3:AB公司分别如何做账了
A公司: 1、 开票:借: 应收账款-c 2万 贷:主营业务收入 2万 2、 借:其他应收-B 2万 贷款:应收账款-C 2万 B公司: 1、 收到发票 借:管理费用-租金 15万 贷:应付账款-C 15万 2、 支付租金 : 借:应付账款-C 15万 贷:银行存款 12万 其他应付A 3万 老师你看看我做的对吗? A给C开售电收入发票2万,C给B开租金发票15万、A的2万收入抵扣B的租金费用 A的两万收入抵B的租金费用 C给B开租金发票15万
老师,A公司收B公司70万,A给B开了6%专票。然后A把这笔钱扣除税率差额支付给了C。C给A开的3%专票。 A公司账务处理 1:收到70万 借:银行存款 70万 贷:收入 70万/1.06 销项税 70万/1.06×0.06 2、支付给c公司 借: 其他应付——供应商往来 70万/1.06×1.03 贷:银行存款 70万/1.06×1.03 3、收到发票,不入成本吗?该怎么做账呢
小规模怎么做成本啊。,
老师,发给员工的离职补偿金,是否达到交个税,比如佛山2024年年平均工资是78612元,那么就是78612元*3=23万多元,也就是说不超过230,000就不需要交个税,是这样算吧
老师,我想问下报增值税的时候,附加税里面教育费附加和地方教育费附加里面有个税收优惠政策,直接免掉了,这个是税务局自己跳出来的,还是人为自己选择的优惠哈?
老师,无票收入指的那些散户打的钱吧,(我可以让一些客户不要票的,打我们公户吗,金额会是2-3万的)
我们是工程公司 给项目经理转私人卡 后面拿发票冲可以不 有的无票支出没有发票 就 用其他发票冲一下对吧
老师,请问一下,房车改装的公司,内账咋做呢?
老师,我手上有一家个体户一般纳税人和小规模纳税人,以前会计没有做过分红,给法人钱都是挂其他应付款,现在要求我要把22年到24年的分红在这个月做完,老师这个分录咋写
老师,这个分录是什么意思,有没有问题,应收不应该在借方吗
底新是1800,月数有31天,上了28天班,要怎么算工资
请问我公司因为经营上面要节省开支,辞退了两个老员工,每人各补偿了五万多元,直接打给被辞退的员工的,有辞退的合约书和辞退补偿金合同,员工签了字了。但是没有发票,这个公司可以入账作为公司的成本支出吗?
谢谢老师
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