我直接添加二级科目就可以在基础设置科目设置里
老师 请问下 我固定资产那边成了负数 我打开一看 固定资产的原值是入了车 电脑那些 但是我们也有计提摊销的一些货物 也是在累计折旧里面了 现在就变成了负数 这个货物的摊销 我摊销的时候应该怎么摊啊借主营业务成本 租赁摊销 我贷方呢 不能放在累计折旧里面吧 不然我负数不就更多了
我们单位这个月购买了土地。取得的确认书。我做分录的时候作无形资产了。我就想问一下啊,这个土地我们想盖厂房用的,就是我做无形资产摊销,借管理费用贷累计摊销,问题是我我们现在用的是T3加。系统里头没有累计摊销,我是自己加一个吗?改一个这个科目吗?可是我报财务报表的时候,这个累计摊销,嗯,这个数额记到哪个位置呢
老师 您好,请问购入无形资产最账务处理是如何做的呢,我的理解是借:无形资产 贷:银行存款 做摊销:借:累计摊销 贷:无形资产 借:管理费用 贷:累计摊销 是这样的吗 每月的 累计摊销和无形资产两个科目一个贷一个借 金额一样 代表什么意思呢 如果摊完了 还有金额会存在这两个科目的吗
老师,请问一下,企业所得税汇算清缴的时候,资产折旧,摊销纳税调整明细表里面,账载金额资产原值,本年折旧是填写本年固定资产与累计折旧的期末值是吗,累计折旧就是一直以来累计的折旧金额是吗,那税收金额下的资产计税基础与税收折旧、摊销额和累计折旧、摊销额是填写哪个金额呢?
老师,请问一下,企业所得税汇算清缴的时候,资产折旧,摊销纳税调整明细表里面,账载金额资产原值,本年折旧是填写本年固定资产与累计折旧的期末值是吗,累计折旧就是一直以来累计的折旧金额是吗,那税收金额下的资产计税基础与税收折旧、摊销额和累计折旧、摊销额是填写哪个金额呢?
请问老师,企业2024年付的租金100万,已入成本,但对方要在今年的7月才能给开发票,汇算清缴前需要调增吗
老师)开建筑劳务的普通发票,跨地区了。我这个需要预交增值税吗,已经超过30万了,需要交税。我开票的时候已经做了跨地区备案,
老师,上年开的发票今年作废,重新开,成本应该怎么处理
老师:做内账这些分录对吗?我看科目余额表里面的应交税费期末余额为零,科目余额表里面的税金及附加期末余额在借方,到底怎么写啊
您好老师,单位上个月有一张修车的发票,5000块,收记到修理费了,这个月对方把发票红冲了 我该怎么记账呢 ?或者不管它,等到明年天年报的时候把它调增 ?
进项开进来的发票是支,卖出去的发票开的是吨,有影响吗?
老师如果我2025.1月入的科目的二级明细科目弄错了,我后面可以把详细名称改一下吗?因为之前的账已经结了是能修改吗
你好老师,我是一家小微企业,汽车贸易公司,股东也是一家居民企业,现在我们要进行2024年利润分红。注册资本500万。2024年未分配利润5481998.54元,分红前只计提法定盈余公积就可以吧,要取整计提,还是小数点2位548199.85准确计提呢。 计提完要全部分红吗,可以取整数分红490万吗, 居民企业分红,不交企业所得税吧,是免税收入吧
我们内账做购买税金这块,支付出去,私下返还扣除4个点税金回来进哪些科目及二级科目呢
领用本单位外购原材料一批用于工程建设,原材料实际成本为10000怎么做分录?
老师,这个提示不管?直接点击确定?
您阅读一下提示,这样的话,您之前做的账就会体现在新的二级科目下面了