您好, 你们核定的是什么合同了
印花税以什么为缴纳基数,是主营业务收入吗
报印花税 怎么填。只填主营业务收入的数行不行
印花税是按当月收到的进行发票和开出的销项发票金额确定呢还是按当月的主营业务收入和主营业务成本金额呢
季度开票的主营业务收入287676.15,但是交印花税42.65。不是按主营业务收入为基数去交印花税的,但是它这个印花税税额怎么算的呀?
印花税用主营业务收入和主营业务成本的和为基数,算印花税行不行?
灾后公路水毁恢复建设项目,这种开发票是属于建筑服务还是劳务
定金和订金的区别在哪里
刚刚入职一家公司,面试说好的工作的内容。交接过程中领到把重要的工作剥离给了另外一个新员工,剩下的工作量少且不重要。这样的情况下如何处理比较合适
老师 申报工资人数超过30人 是不是就要缴纳残保金?残保金的基数是上年总的计提的工资吧,人数是一年的平均人数吗?
现在新注册的公司要5年完成实缴吗?
您好,年底成本差20万,别直接塞进主营业务成本(会虚增费用),也别长期挂账或扔到下一年!先找原因,如果是正常生产损耗,就调进当年生产成本(影响后续产品成本),如果是管理问题,通过“以前年度损益调整”调进当年利润(不直接影响当年主营成本)。总之:差额当年必须处理完,不能拖着不管或乱挂科目,否则账不准还违规。 问题还没问完,请教董效彬老师回答一下吧
老师好,计提工资是当月计提下个月的工资吗
没有发票的费用在报税的时候就不可以抵消税前收入 来少缴税吗?
收到投资款,实收资本做完账就可以吗?还是需要缴纳印花税。怎么操作呢。全部流程。
集体合同里企业的权利和义务
购销合同
成本和收入都有合同的吧
有的,但是存在这样的问题。比如说进项发票是100万。有的时候会销出去90万成本的货。那我结成本的时候,主营业务成本就会是90万。我的进项合同是100万。如果我按照收入和主营业务成本的核作为基数报印花可以吗?
剩余的10万等到销出去之后结成本的时候再申报。这样可不可以?是按月申报的。
可以的,只要申报了就可以了
谢谢老师
不客气,很高兴帮你