您好,全电量发票导出来以后,有备注的 您看我从我们红票里复制的 被红冲蓝字数电票号码:2432200000016815999 红字发票信息确认单编号:320584240510027188888

老师 请问一下uk收购发票红冲怎么红冲
老师,请问一下,全电发票当月开的发票红冲了,怎么查询呢?昨天红冲了,不知道在哪里查
老师,我司收到一张销项负数的发票,金额是-822元,对应正数的发票金额是12611.30元,想请问下红冲发票不是要整张票红冲的吗?为什么可以部分红冲-822元呢
老师,9月份收到一张数电票,开出来的时候是正常的,但是10月份被卖家冲红了,我们不知道,后来有查询才知道被冲红了,这个怎么应对呢?怎么才能提示收到的发票被冲红了呢
@廖君老师,老师,请问下,这发票红冲的,怎么知道红冲的发票,是红冲的哪一张呢?
老师,发票显示一共买了有10035件商品,但入库单只有9918,差额117说是可能直接从供应商发样品发走了,那我做账入库多少库存商品?直接发走的样品怎么办?
劳务外包合同交印花税吗?
老师您好,请问一下,对公短信服务费和结算卡年费,计入办公费还是财务费用-手续费合适
建筑业一般纳税人,跨区域涉税事项报告表的反馈表是不是只要在外经证的有限期内反馈都可以的?
老师,那个初级经济法里面讲的那个档案馆,是个啥?我现实里上班,怎么没有见过?
老师好,小规模贷款公司账务税务有哪些注意情况,即将面试一家贷款小公司 两外,贷款公司的利息收入计入的科目是主营业务收入科目么,为什么有的是计入的利息收入。 谢谢
老师,去年12月份计提工资和年终奖,但今年才发放,请问企税那里实际支付职工的应付职工薪酬需要把这12月份的工资和年终奖加进来否
老师,公对私打款是不是很敏感?公司经常公对私付税点这样会有什么风险?该如何避免这种风险?
老师,商贸出口企业,货报关了,老外把运费打给了我们,这笔运费要视同内销交增值税吗?
建筑业,一般纳税人,有好多小项目,也开了好多外经证,想问一下,外经证现在是自动报验,那什么时候需要填外经证的反馈表?这么多的外径证要怎么管理才好?
啥意思?没有听懂老师
您好,图中能看到那个红字发票,您点开看,上面有写蓝字发票号码的,能知道红冲了哪张发票
在哪里没有看到,老师
您好,您点开发票不是有么
这是机动车六联的发票老师
哦哦,这个发票我没有现成的,您点开也有信息的,不会啥也没 有
老师在吗?你还记得我前几天给你说的那个问题吗?人家给我们开进来现代咨询服务发票,怎么做账
就是以前多开的发票,那个问题,现在这个怎么做分录
朋友您好,有点忘记是啥事儿 了,这个发票是一年的服务费, 借:预付 35819.06 进项税 2150.94 贷:银行38000 每月摊 借:管理费用等-服务费 35819.06/12 贷:预付 35819.06/12
就是你忘了吗?比如他们多给我们打的车款,我们现在还给他们
哦哦,不好意思,确实忘记了,现在这个发票也只能做服务费了 借:销售费用-服务费 35819.06 进项税 2150.94 贷:银行38000
就是比如这个车原价是10万 我们给开了12万 然后他们再给我们开2万的这个服务费 你能听懂吗
您好,能听懂了,上面那个分录就是,我认为不方便做主营业务成本了,相互开的发票
比如结算价是10万,开票是10万1700然后他们打款了101700然后我们再打给他们1700的服务费,就是开进来1700的服务费发票?您能听懂吗
那现在怎么做分录呢?
您好,能听懂 借:销售费用-服务费 1700/1.06 进项税1700/1.06*6% 贷:银行 1700
老师为啥要给用销售费用呢
这到底是说的买的啥服务费
您好,为销售车辆发生的费用,为啥是服务费,因为我们这年操作是多开票,客户没有办法开其他发票的,服务费是最广的,我们根据发票来做分录嘛
那没付款,用哪个科目老师
哦哦 借:销售费用-服务费 1700/1.06 进项税1700/1.06*6% 贷:其他应付款 1700