您好,这个的话,是属于建筑服务的9%的
请教一下老师建筑业分包差额开票的问题,我公司简易征收的清包业务,在项目地预缴3%,1.收到的分包发票必须是“*建筑服务*工程服务或建筑服务费”的才可以吗?我们公司是把运送沙石的劳务外包给运输个体户了,他给我们开的“*运输服务”我们可不可以差额开票?2.我们差额开票到项目地预缴税款,非得拿到的分包发票已经交了税的发票我才能差额开票预缴吗?就是说比如现在9月,我拿到小规模给我开的8月的分包发票,但是她要到10月才会交7.8.9的税,就是说这个税她还没交,我去项目地预缴税款,能把这一部分差额扣出来在预缴吗?当地税务机关会不会以她还没交税不认我这个差额分包?
老师您好,我公司是建筑劳务有限公司,主要是向对方提供建筑劳务服务,如工地上的抹灰,瓦泥工,安装等,请问我们给对方单位开具的增值税专用发票中,货物或应税劳务、服务名称这一栏写的是建筑劳务,这样的增值税专用发票是不是还要到税务局额外上税?
老师好,请问我公司前期签有土石方工程合同,现在另有跟该公司就同意项目新增该土方工程的运距补贴合同,请问这一运距补贴我公司应该开建筑服务土方工程发票还是运输发票呢?
老师,我是深圳的。我司通过供应链FOB出了一批货物到香港。退税不知道怎么操作。供应链这边只给我报关单,车辆载货清单,代理出口证明(收到国外货款后提供)再加上我国内的进项发票,那这样就可以去申请退税吗?但是有一些费用比如供应链的代理费,运输费其实是国内我公司支付,供应链这边同一开发票为服务费,6%的服务发票。请问这个发票是否会影响我司退税?是否需要供应链那边分开两项开发票?比如代理费是多少列清楚开?
请问,建筑机械租赁公司,除了租赁外,还有普通货物运输资质,用油比如9月入库了10吨,中石油就开了一张10吨发票,9月有用在了租赁的挖机,又有用在运输车辆上,做账租赁收入计入主营收入,运输收入计入其他业务收入,因为油是混在一起用的,但是每次加油量是分开统计的,现在9月这张油票做账在工程施工,后面再分在主营成本和其他成本上,这样可以吗
小规模纳税人,打钩的地方怎么没有看到申报信息,我想查之前的纳税情况在哪里能查到
请问老师,加盟国外一个品牌汉堡店面积有150平米,注册什么类型的企业?个体户还是公司呢?
老师 经营所得税怎么做账
你好,如果加工一些半成品食材销售,请问每日加工报表怎么做,要体现原材料进项,加工耗用,原材料出成率,每批产品出品率。
商品入库统计表中品种与入库单不一致,以什么为准?
老师个人给村上干活开发票在电子税务局上能代开吗?开劳务吗
老师,有租有用的房产税,税源信息从价原值是总额吗?还是自用的部分原值?从租的原值是出租的原值?申报租金收入是一年的收入吗?申报期是2024年2月1日到2024年12月31日
老师,有租有用的房产税,税源信息从价原值是总额吗?还是自用的部分原值?从租的原值是出租的原值?申报租金收入是一年的收入吗?申报期是2024年2月1日到2024年12月31日
老师,您好。我在给一家商业公司代账,他是一个二房东,出租办公用房。我已经在电子税务局里面,自开了专票给租客。现在专票开出来了以后,是不是马上就要在电子税务局里面,另行申报印花税,还是等下个月和增值税,企业所得税这几个主税,一起申报,谢谢。
房子2024年1月1日确定,出租1300平米自用500平米,请问出租的那部分申报租金收入是年收入吗?申报期是2024年2月1日_2024年12月31日,我看有用有租的是不是分别计征
他说要给客户开9%专票。我开始以为是开运输9个点的发票呢。后来我一看公司的名称是建设工程有限公司。觉得可能是建筑服务的
挖石头并运输到海边填海。里面没有运输发票吗老师
嗯对,是属于建筑服务的这个