您好,这个的话,借方可以做无形资产,然后是后续转到管理费用的,每期摊销,摊销5年就可以

你好老师,我们公司借给其他公司一笔钱,在去年12月份对方归还了本金,并且收到对方给的5万的利息,我做了分录:借 应收利息,贷 财务费用,借 银行存款,贷 应收利息,现在2月份我给对方开了5万元的发票,我分录应该怎么写。借 ?,贷 其他业务收入 应交税费销项税额,借方应该是什么科目
你好老师,我们公司借给其他公司一笔钱,在去年12月份对方归还了本金,并且收到对方给的5万的利息,我做了分录:借 银行存款,贷 财务费用,现在2月份我给对方开了5万元的发票,我分录应该怎么写。借 ?,贷 其他业务收入 应交税费销项税额,借方应该是什么科目
对方公司让我公司申请开了红字专用发票信息表,8-9月房租,金额是-35000,税额是-1750,对方公司也开了对应的红字发票过来。我公司税务网上的申报表显示进项转出是1750元。 已经扺扣了的。3个月房租,当时一次性付,按月分摊费用了。当时做的是借:预付账款 借应交税金-进项 贷:银行存款,后3个月分摊完费用 现疫情要免3个月房租,对方让我们申请开了红字增值税专用发票信息表,对方开红字发票我们,总金额是-36750,其中-35000是房租费用,-1750是进项税 这笔钱实际是没退的,抵下一年3个月房租。 请问会计分录怎么处理
甲股份有限公司为工业一般纳税企业,假定所得税税率为25%。其销售价款不含应向购买方收取的增值税额,增值税税率为16%。该公司2019年度内发生如下经济业务:(1)销售产品,销售价款为2000万元,该批产品销售成本为1250万元,款项尚未收到。(2)收到罚款15万元,存入银行。(3)以银行存款支付罚款2万元。(4)应记入“营业税金及附加”账户的城市维护建设税为25万元。(5)计提短期借款利息8万元。(6)以银行存款支付销售费用5万元。(7)计提生产用固定资产折旧100万元,计提管理用固定资产折旧50万元。(8)以银行存款支付其他管理费用20万元。要求:(1)编制上述经济业务的会计分录(金额单位以万元表示,“应交税费”应列出明细科目)(2)计算本年度应交所得税,并编制会计分录(假设没有纳税调整事项)(3)将有关损益类账户结转到“本年利润”账户。(4)编制2010年的利润表。
老师预缴2年房租的分录,以下理解是否正确 如果你预付2年房租的时候还未收到发票 借:其他应收款-东方公司 贷:银行存款 计提当月房租 借:管理费用-房租 贷:其他应收款-东方公司 次月取得发票时把之前计提的费用冲减,然后根据发票入账: 借:管理费用-房租 负数 贷:其他应收款-东方公司 负数 按照发票入账 借:长期待摊费用-房租 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:其他应收款-东方公司 计提本月房租 借:管理费用-房租 2个月房租金额 贷:长期待摊费用-房租 2个月房租金额
2025.12,27日会计把还本付息报销单子交给融资部走流程,融资部1.09日报销单没有交给出纳,造成逾期付利息2天,谁的责任,会计的责任吗?
政府部门对专精特新中小企业的门槛要求是年销售额2000万以上,请问这2000万是含税还是不含税的?
出口的货物被退回 交的关税跟增值税我们能勾选嘛
卖了一个固定资产,导致增值税收入和企业所得税收入不一致,有没有关系
老师,请问文化事业建设费是根据什么申报?
企业投产证明 那里找
比方说一张发票,有几十条明细。也就有很多单位(个,件,只……),和数量。那么一条条录入凭证就太麻烦了,可以直接按发票标的数量,统算个总数量,然后单位统用个吗?
员工年终奖,员工在别的公司又发工资,他的年终奖要单独计税吗?那如果发的时候注明的事奖金呢?
老师,您好!请问一下您 研发人员是管理人员和研发人员来分百分比确认,请问研发人员出差的费用是否要按管理费用和研发费用分摊后入账呢? 谢谢老师指导!
老师,我想问一下同一个注册地,可以注册两个公司吗?
是当月就开始摊销? 还是从下月开始摊销?
当月摊销,这个是的