清理残值 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 赠送 借:营业外支出 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。小规模今年是1% 结转清理余额 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入

老师,小规模公司,有一辆自用的小汽车,现在销售给二手车贸易公司了,然后对方所在的交易市场代开了二手车销售统一发票,这个发票现在给到我们一份,然后呢,我们怎么处理
公司卖了一辆车,已经直接开票给买方,然后二手车市场也开了一张二手车统一销售发票,说是用来过户的,但是二手车市场开的这张发票在企业的电子税务局自开发票那里是可以查询到的,这样的话申报的时候,二手车市场开的这张发票不会归集在我们的申报收入里面吧
老师你好,我门公司名下的一辆货车去年8月入帐的,上个月五月份无偿过户给个人,二手车市场开了一张二手车销售统一发票,金额只有1000元,这个税务和账务上怎么处理呢?我门是建筑公司
老师你好,我门公司吧去年买的一辆货车无偿赠送给了个人,然后在机动车二手市场里面,以我们的名义开了一张二手车销售统一发票,这个我们账务和税上怎么处理呢?
老师好,我们给个人开了一张卖车的普通发票,个人去二手车市场换取二手车发票,怎么这张二手车的发票湖出现在我们自己电子税务局的开票要统计里面的
老师开的这张票,这上面没有税率,税务上这个怎么处理,而且我门是建筑公司,货物劳务那一行列填写不了
那个按含税价和使用税率换算
如果买进来进项是按13抵扣的,那就按13来换算吗?那报税的时候我门应该填写在那一列呢?
填在销售货物那列,没有就联系税局做税种认定
上个月申报的时候也是出现这种情况,我去税种认定了,申报要以后,这个月又有了,然后我去税局他们不添加说是不是偶然发生所得了,上个月审定完了,说我门建筑公司经营范围里面没有沾边的弄不了
没有那个说法的哈,发生了就得交税呀,难道不交税了?
我去办事儿大厅去弄的,他们是不是不懂啊,说让我门改经营范围啥的
是的,他们肯定不懂的,你直接上楼找税政科的
好的呢,老师那我申报的时候是填写在13税率其他开票收入吗?
填报在未开具发票收入列,