您好,
借:应付职工
管理费用-福利费
贷:银行存款

老师请问一下,员工垫付60元刷单费给其他帮忙刷单,后又跟工资一起发放给该员工,请问这个分录怎么做啊?
给员工发放工资产生的手续费由员工自己支付,实际工资5000元,发放4995,应该怎么做分录啊
发放职工工资扣回上月为职工垫付的报刊费(个人自理)15000元。做一下会计分录。
从计提工资开始到缴纳五险一金(五险一金员工缴纳部分由公司先垫付)最后到发放工资完整的会计分录怎么做?
员工垫付体检费,加到工资里一起发放,怎么做会计分录
老师,请问报个税时的社保数据报错了要不要紧?下期还可以改吗?主要是因为下半年金额会有点增加是吧,但是我报个税的时候一直忘记了统计就一直照旧报的。
国有土地转让给企业,会给企业开发票吗?
我们杀猪公司,和客户对好账,但是到付款时候,客户把我们货款尾数抹零不给,这个到底冲收入还是做财务费用-折让 大客户金额货款100-200万 每个月抹掉1000-2000零头或者尾数 小客户就会抹掉尾数
我们肉食品公司给客户返款,如何做账
老师,税务局说我们申报的出口收入与海关推送的收入不一致,经过检查发现没有漏申报,就是课程里面讲到的汇率差问题,我们入账按每月第一个工作日汇率,海关是上个月第三周的汇率,现在老师让写情况说明,不知道怎么写,
我们杀猪公司,和客户对好账,但是付完款,客户对我们把尾数抹零不给,这个如何做账
老师,电商商家对拼多多和抖音扣的佣金、技术服务费有疑问,应该找谁问?找拼多多和抖音的客服吗?
财务岗,最后一轮面试,是老板面的,之前财务经理面过了,老板一般都会问些啥
老板租公司办公室用自己名字签合同,对方开具的发票也是老板的姓名,在三个月后才与对方变更合同改为公司名称,那么前面三个月老板名字的发票能入帐吗?
订单金额(不含税)是20000元,然后对方要开发票,我方要求支付1%的税点,加收税点金额200元,实际对公收到20200元,我们给对方开票金额20000元可以吗
借:应付职工工资=应发工资 管理费用-福利费=垫付体检费 贷:银行存款=已支付的钱 是这样吗?因为不是很明白意思
是的,这个相当于工资和报销一起给了
如果垫付的体检费,还未付,该怎么做分录
计入其他应付款里面就可以