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老师,前期已经认证抵扣的进项税,现在又不用给人家付钱了,进项税转出怎么做分录?

2024-06-17 11:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-17 11:28

借成本或者费用等科目 贷应交税费应交增值税进项转出

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快账用户1068 追问 2024-06-17 11:29

我不用给人家付钱了,还需要做成本吗,

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齐红老师 解答 2024-06-17 11:32

你要把钱退给别人呀,相当 于这笔业务黄了

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快账用户1068 追问 2024-06-17 11:34

不用退的,就是这笔钱不用付了,然后抵扣也抵扣完了

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齐红老师 解答 2024-06-17 11:42

那就是我上在面的分录,不涉及往来

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借成本或者费用等科目 贷应交税费应交增值税进项转出
2024-06-17
你好,当时认证抵扣的分录怎么做?
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学员你好,留抵税额进项税转出分录不变 借:成本费用 贷:应交税费-增值税-进项税额转出
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你好 借:原材料等科目 ,贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)
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