借应付帐款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出 借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税转出未交增值税

你好老师,申报表上面的进项税转出我怎么平分录,我结转未交增值税的时候分录是这样,借:应交税费-应交增值税-销项17490.38 借:应交税费-应交增值税-进项税转出7297.82 贷:应交税费-未交增值税24788.2 现在进项税转出一直在期末余额借方挂着,我不知道怎么冲,转出的进项税是开的红字发票
老师您好,上月红冲的已认证抵扣进项发票,我做了进项税额转出,请问期末结转是做会计分录:借应交税费-转出未交增值税、进项税额转出,贷应交税费-未交增值税吗
请问,收到的进项发票,没收到发票已经抵扣了,没有付款,现在红冲了让对方重新开,我这边做了进项转出,那这笔分录,我直接做了借:应交进项转出,贷方:应交未交增值税,目前做完分录后,应交进项转出余额在借方,还要做结转吗
我方已抵扣进项税额,已转到未交增值税,对方这个月开的红字发票,我怎么做进项税额转出会计分录
老师好,企业已经认证抵扣过的进项税,现在对方开具了红字发票,有进项税转出了,分录应该怎么做这个进项税转出,期末怎么结转至未交增值税
年报和汇算清缴一样吗?
老师,这两天网上都在说法人跟公司借的钱不要年底还回来是真的吗?
老师请问,买的固定资产小汽车117800怎么简易计税
老师,当年可结转以后 年度弥补的亏损额是看利润表的哪一项呢?
请问老师,对方给我们提供芯片的烧录服务——我们寄芯片过去,他们烧录后再返给我们。他们应该开什么发票啊? 信息技术服务*其他技术服务吗? 他们说可以开“劳务*ic烧录服务费”,但是我感觉这个也不能归到劳务大类里吧
老师,请问我们法人代表在银行以个人名义贷款给公司用,每个月的贷款利息由我们公司支付,应该以什么名义付呢法人代表不用缴个税
本年销售收入1千万,利润亏损,公司装修费4.9万,这个装修费可以一笔计入管理费用吗?还是要分月摊销
我们有个高企报不了(说是其他收入大于软件收入),之前有研发费用加计扣除,年底前要不要调回来
郭老师,一次性补偿金,最多能赔多少
小规模纳税人收到人家的专票,我账套不需要做应交税费应交增值税进项税额吧,直接借管理费用 贷应付账款吧 我们也不能抵扣啊
发票还没入账呢,只需要调税就可以,应该怎么做老师
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