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老师好,请问2024年5月收到2023年年度所得税汇算清缴退税 应该怎么做账务处理呀?

2024-06-17 11:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-06-17 11:31

你好, 借:应交税费--应交企业所得税 贷:以前年度损益调整 同时结转以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润 实际收到退回的税款时: 借:银行存款 贷:应交税费--应交企业所得税

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你好, 借:应交税费--应交企业所得税 贷:以前年度损益调整 同时结转以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润 实际收到退回的税款时: 借:银行存款 贷:应交税费--应交企业所得税
2024-06-17
您好 请问一下,金额大概是多少
2024-01-04
借利润分配未分配利润贷应交税费、企业所得税, 借应交税费、企业所得税贷银行存款, 这个是小企业会计准则做账的
2023-06-15
同学你好,暂估的还有5万是没到票还是暂估多了?
2024-07-08
你好,关键是那个暂估金额是否实际要支付的?如果只是虚估的,需要原分录红冲。调整23年的年度报表,再做汇算
2024-04-01
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