你好, 借:应交税费--应交企业所得税 贷:以前年度损益调整 同时结转以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润 实际收到退回的税款时: 借:银行存款 贷:应交税费--应交企业所得税
老师,请问22年度所得税汇算清缴收到退税20000的账务处理?
老师,2023年5月做了2022年度的企业所得税汇算清缴时补缴了5000元的税款,请问一下该怎样做账务处理啊?
老师2023年5月收到2022年度汇算清缴退回的企业所得税,账上怎么处理
老师,企业试用小企业会计制度,2023年收到2022年企业所得税汇算清缴退税,2022年未计提企业所得税,2023年收到这笔退税该如何进行账务处理?
请问2023年暂估的成本,在2024年5月31日之前没有收到发票,帐应该怎么填,企业所得税年度汇算清缴申报表应该怎么填
老师这月社保申报为啥不显示医疗保险呢
请问这样装订可以吗哈哈
老师好,麻烦请教一下我给代账的公司处理了老账,查账查出600万其他应付款款,转给老板,其他应付款销账600万,给老板转了600万,再收到发票再继续冲其他应付款,能消掉一部分发票,解决了利润低的问题,收他多少钱合适?
老师想去高新企业面试,老师可以讲一下高新企业
老师,如果当期所得税和印花税计提的不对,已经结账了下期怎么补计提?分录是什么?
老师,请问下公司即将关闭,剩余的存货可以折价销售给同市场的个体户吗?我们公司是一般纳税人,开的发票十三个点,价税合计等我我们公司的库存成本,这样操作可以吗
小规模和一般纳税人教附和地教附优惠多少?
老师,请问一下企业工商年报在6月30号之前已经公示了,但是7月现在又发现不对还可以改正吗?现在改正的话有没有什么不好的影响?
出口FOB,就是我们现在是收到了海运费发票,然后我们也给开具发票的那一方付了运费,那这一笔费用后期是谁打还给我们
老师结转成本按照什么比例结转