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往来清理的时候,坏账准备往来三年以上可以坏账准备的原始材料怎么准备呀。最后坏账了是放到资产,这个坏账的计提和实现坏账怎么写分录来着

2024-06-17 13:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-06-17 13:34

您好,这个的话,借 信用减值损失 贷 坏账准备  借 坏账准备 贷 应收账款,需要有对方明确不付款证明,或者注销,被起诉等

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快账用户1178 追问 2024-06-17 13:37

三年以上可以没有这些证明也可以转坏账吗?不是那这种情况的话需要准备哪些个?原始材料呢?是我把这一家往来挂应收账款的三年前的明细和三年后的明细导出来证明,他在账上趴了三年吗

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齐红老师 解答 2024-06-17 13:38

肯定不行,如果啥都没有资料,对方也是正常经营,肯定不能转坏账

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您好,这个的话,借 信用减值损失 贷 坏账准备  借 坏账准备 贷 应收账款,需要有对方明确不付款证明,或者注销,被起诉等
2024-06-17
原因 可能是报表编制规则有误,没正确设置坏账准备与应收账款的抵减关系,或者会计系统数据处理异常,过账后没正确更新报表数据。 解决方法 检查报表编制模板和取数公式,确保应收账款年初数计算正确考虑坏账准备抵减。
2024-12-12
您好,首先计提的分录您应该是理解的,那么在实际发生坏账的时候,这个客户是已经全额计提了减值的,假设应收账款是100万,那么坏账准备也是100万,也就是说在这个客户下的应收账款账面价值是0,那么要把这个客户从账面核销,我们就需要做对冲,所以就是: 借:坏账准备 贷:应收账款
2021-05-06
同学你好,坏账的计提,核销都必须要经过坏账准备科目,即使借方和贷方金额一样也不能省略。
2022-01-20
你好,题目中说坏账准备余额200指的是账面已有余额,后续又补提了100,这是200之外额外补提的金额,总坏账余额是300
2022-03-31
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