您好,我们净收2%管理费,其他全部税让他们承担,您计算所有的税 增值税税负=毛利率*13%,附加税=毛利率*13%*12%*50%,印花税=(进%2B销)*0.03%*50% 所得税=(毛利-附加税-印花税)*5% 上面税点相加就是要加上的

老师,我们公司会从国外关联公司货物来进行售卖,但是因为产品需要特殊资质公司进口,因为我们委托了一家我司经销商来协助,经销商会帮忙办理进口及代扣代缴关税和增值税,因此现在经销商提出需要为这些服务收取服务费,想请问这个收取的服务费能入采购成本吗?还是需要进费用?
请问老师, 1,我们公司是贸易公司,作为购买方,收到上家销售方垫付的一张物流公司开具给我们公司的物流发票,请问我怎么进行会计处理。 2,我们作为销售方要把货物及这笔物流费转给下家应该怎么开具发票和进行会计处理,我们公司也没有开具物流发票的资质。
老师,请问我公司是房地产营销策划,公司收入是房子销售额的1.6%,从地产公司结算到我公司,我公司开具1%的发票,现在的问题是:我公司从外面找销售公司一起销售,我公司给销售公司1.5%的佣金,对方开发票给我公司,我公司为小规模纳税人不可以抵扣进项,我想请问这个保本点应该怎么算?
老师您好,我们老板名下有A、B两家企业,A公司购进的货物从B公司销售出去了(因为采购商付款信用问题),现在我把货物从A公司按照销售价开给B公司(专票,金额在80万左右),这种会认定为虚开增值税发票吗?
假如帮一家公司开票,他成本票也开给我们的,成本票开单价19元,我们公司帮他们开销售票45元,想问这个情况下应该收他们多少税点保底
老师,申报个税的收入是按缴费工资,还是缴费基数
老师我们公司是小规模纳税人,开具普票100万,按1%缴纳增值税及附加税,然后有2%的增值税优惠,该怎么做账呢
您好,我想看这个分录是不是之前会计做错了,是不是都应该是应收账款呢!
公司是不是一定要交企业所得税?
你好,老师,我们是新办外贸公司,出口备案时公司名称可不可以只备案英文名称,不备案中文名称
老师,出口企业请问一下形式发票只收到了一部分货款。形式发票上著名了收到百分之50货款,但是后续我在收到尾款的时候给税务局检查还是否需要再次提供形式发票的尾款那部分的金额吗
小规模纳税人第三季度没计提增值税,10月份报税时交了9000多的增值税,这个应该如何进行账务处理
老师请问公司的注册资本是20万,已经实缴19万,这次股东转了2万到公司账上写的是投资款(银行回单显示的),但是实际注册款还需要1万,另外一万可以写借款吗?借:银行存款2万 贷:实收资本1万 其他应付账款1万-股东 可以这样操作吗
老师,问下公司员工和公司不是签订的劳动合同,而是自己申请的以个体户,每月给公司开发票的形式支付的工资的形式,请问这个在给他申报个税是是申报劳务所得吗?
企业租个人的房产作为办公地点,房产税谁来交
老师,谢谢您的解答。 1、这里的毛利率是由我们进货厂家来确定要开多少票给我们,还是由我们根据自身公司综合毛利率来确定? 2、我们净收的2%管理费,不给他们开发票,对吧? 3、如果我们是小规模纳税人,税金又怎么核算呢
您好,是帮他们卖的货时,我们开票的单价减这家公司给我们开的进项单价,除开票的单价就是我们的毛利率 2.不开票的也有,就是给客户的确认收入,这家公司开来的进项价格降下来,2%管理费就体现在 我们的利润里了 3.一般人和小规模都是上面的算法,上面我也没有除1.13就是用收入和成本来计算的