你好!你可以计入管理费用或者销售费用-服务费等
请问支付境外技术服务费代扣代缴的企业所得税,这个税金是我们公司承担,应该做什么科目呢
老师好,我们是国内子公司,在国内做售后服务,会帮海外母公司垫付服务费,我们以垫付款收回该费用,请问需要做视同销售缴纳税金吗?谢谢
老师你好!我们公司是做母婴用品销售的,现在帮人代销奶粉,我们只收佣金,请问这笔佣金计入什么科目,分录要怎么写呢,谢谢!
老师好: 请问下:境内公司向境外公司提供技术服务,这需不需要开票?如果要开的话是开0税率还是6%的服务费发票?盼答, 谢谢!
老师下午好!请教一下,我司与境外公司有签一份技术服务合同,对方并未派人来我司服务,平时都是远程指导。我已在国际汇税通备案完毕,现在操作智能税款计算时,要回答我们与境外公司签订的服务项目,这种境外收款方向我企业收取的款项是否属于在境内销售服务?请问我选是还是否?为什么?感谢!
预付卡销售,可以开成米 面 油吗?
老师请问下劳务报酬发票是在5月份开的,现在能代扣代缴个人所得税吗
加工厂拉材料的运费发票为税务代开,那么个人不承担税费,企业承担了这部分应该怎么入账,计入什么科目
老师,这题为什么不享受不超10万免税政策
银行回单上,显示欠费补缴,怎么写分录,二级科目啥
老师,您好,我公司是一般纳税人,要准备注销,其他应付款的金额我调到实收资本里了,现在资产负债表就剩货币资金的金额和实收资本的金额,以及未分配利润的金额,注销会有什么分险么?
我们是一家劳务公司,给一家建筑公司开了一张50万的劳务发票,财政局把50万拨款到建筑公司名下的农民工专户,现在已经把50万元从专户全部发给了农民工。请问这种应该怎么做账呀
请教外贸公司申报出口退税,收到进项发票是7月开票,销项和报关单都是7月开,勾选进项发票是8月,9月初申报出口退税,在填写明细表这个步骤,年出口明细表的年月进项发票应该填写202508吗?
税局老师通知需要调账,这是什么原因呢?就是发了一张图片说的19年的成本发票有问题,是需要修改报表还有重新调账?
个税和企业所得税是几号申报
收到。谢谢
你好,不用客气的人。
老师,下午好!请问上面这笔我们替对方代缴企业所得税和增值税如何做账?谢谢
你好!你是说你们代扣代缴的,对吧?这个是借应付账款 贷应交税费,代扣代缴增值税,代扣代缴所得税。 然后再支付借应交税费,代扣代缴增值税,代扣代缴所得税。 贷银行存款等
所以还要再新增代扣代缴的科目,谢谢!
你好!是的,是要这样了
谢谢老师!
你好,不用客气的了。