你好,同学,可以先计入长期待摊费用,然后在租赁期内摊销计入管理费用。
老师,上午问问题没问全,接着问一下啊!我公司租用个人的车办公用,交了一年的租赁费72000请问老师我账务处理分录怎么做?交款时,借长期待摊费用72000贷现金72000,每个月摊销时,借管理费用——汽车租赁费6000贷长期待摊费用。这样做对么?请老师指教
我公司是租赁别人的房租,20.年9月收到对方开来增票,我做了长期待摊费用,也低扣了,忘了转损益了,现在还挂着长期待摊费用呢?怎么办?这月再转管理费用嘛?
老师,我们1月份收到一张租赁费发票,但是备注里得房租日期写错了,我们还没有付房租款。销售方已经做账了那我现在还需要做帐吗?这张错误的发票怎么处理
老师 我们收到租赁厂房发票 18个月的 202306月到202406月, 我能一次性这个发票做到当月管理费用租赁费里面吗 还是要分到每个月里面摊销呢? 我们领带非要我一次性做到费用里面
老师,我们公司5月份交了今年一年的房租,48000,我是要做长期待摊费用呢还是一次性可以入管理费用,这笔款是打到房东私人账户的,他要是不给公司开租赁发票,我这边有影响没有呢,谢谢
个体户需要缴纳增值税吗,针对定期定额和查账征收
老师,长期股权投资净资产调整,甲公司买了乙公司20%的有表决权的股份,重大影响,如果23年10月1日甲公司将一批存货账面价值500,公允价价值1500元卖给乙公司作为固定资产核算,23年的净利润5000元,算23年的净利润的调整金额
计提6月工资,但是6月份申报的是5月份的发放4月份的,这个税扣除用4月份的工资表数据吗
出口的产品种类太多太杂,报关单和采购发票完全对不起来,,这单我就不退税,但是发票我不开,增值税申报我直接按未开票收入申报是不是可以
老师,账上挂着的原材料-18万 账上欠着法人其他应付款18万,可以直接做分录:借其他应付款 --18万 贷:原材料 18万吗
和老板合作的一个非股东 要分红 我们给他转钱 他找几个人做工资可以吗
老师,箱包销售缴纳买卖合同印花税吗
老师,一般纳税人公司这个季度没有业务,那申报的资产负债表怎么填呢
企业执行企业会计准则,2024年收到个税手续费返还1000元未申报增值税,2025年6月更正申报了2024年增值税56.60元。2024年收到个税手续费1000元时全额计入了其他收益,2025年6月补交更正申报的增值税56.60元后,实际计入其他收益的应该是1000-56.60=943.40。因更正申报后,2024年增值税增加了56.60元,导致利润表中主营业务税金(计提的附加税费10%)也增加了。请问更正申报个税手续费返还增值税后,年报资产负债表和利润表分别修改哪几个科目?
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
那我之前做的直接做管理费用能红冲掉这笔重新做吗
可以红冲再重新做。