同学,你好 借:应付职工薪酬 贷:银行存款

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师2019年计提年终奖,2020年1月发放年终奖,2019年汇算清缴时可税前扣除吗
老师,我在20年12月份的时候没有计提年终奖,但是在发放年终奖的时候把这部分做进了以前年度损益了,那这个汇算清缴的时候怎么把21年发放的年终奖调到20年
老师,假如23年的年终奖在2024年2月才发放,那这个年终奖在23年汇算清缴时23年应如何做账才能税前扣除
老师请问一下上年未忘记了计提年终奖,次年发上一年的年终奖该如何做会计分录,23年汇算清缴可以扣除吗
老师,上一年计提了年终奖奖金,在本年度汇算清缴前发放完年终奖,如何做凭证
                老师你好,我们公司库房新购买入固定资产拖车金额280元,还没有付款,需要累计折旧不,这样做账
甲公司通过劳务公司获取员工,支付给劳务公司劳务费,劳务公司给甲公司开票,甲公司劳务费怎么做分录
老师,请问a公司名下有块地,是有b股东和c股东各投资500万买下的,公司目前未分配利润为负数,现在b股东需要把股权转让给d公司,土地评估增值了,我们需要交些什么税呢?b股东可以以原价500万平价转让给d公司吗?
老师好,总公司和分公司都是独立核算的,有往来款可以互相开票吗
2024年4月收到的款挂预收账款,可以在2025年9月转收入吗??
老师、我们有个客户预收款33万、货什么都发给他们了,客户也确认说不要发票了、那我们怎么平账呢,等到25年汇算清缴的时候客户没有发票也要的纳税调增吧?
甲公司通过劳务公司获取员工,支付给劳务公司劳务费,劳务公司给甲公司开票,甲公司劳务费怎么做分录
应收账款余额为负数,是指客户欠我们钱吧?
计提交印花税会计分录怎么做
公司主营业务范围有信息技术服务,收到信息技术服务费受营收的百分之15限额扣除政策吧
计提和发放不一致,计提少了
同学,你好 那就补计提
还是用借管理费用,贷应付职工薪酬;这个是去年的年终奖今年发放,这样做凭证不用再调整吗
同学,你好 借:以前年度损益调整 贷:应付职工薪酬