同学,你好 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
老师2019年计提年终奖,2020年1月发放年终奖,2019年汇算清缴时可税前扣除吗
老师,我在20年12月份的时候没有计提年终奖,但是在发放年终奖的时候把这部分做进了以前年度损益了,那这个汇算清缴的时候怎么把21年发放的年终奖调到20年
老师,假如23年的年终奖在2024年2月才发放,那这个年终奖在23年汇算清缴时23年应如何做账才能税前扣除
老师请问一下上年未忘记了计提年终奖,次年发上一年的年终奖该如何做会计分录,23年汇算清缴可以扣除吗
老师,上一年计提了年终奖奖金,在本年度汇算清缴前发放完年终奖,如何做凭证
老师,主营业务成本有必要分明细科目吗来做吗,外账
老师,家居 装修用缴纳买卖合同印花税吗?装修 家居行业的利润成本费用比例在多少啊
老师你好,印花税税源采集,应税凭证名称写啥
存货管理审计测试点有哪些
固定资产折旧年限填多了,怎么操作
老师机械租赁费,进销双方都要申报印花税吗?
老师 开进来的服务费专票可以抵扣进项税额吧 就是中标啦 中标平台收的费用
怎么改报表,一直零报,这次提示错误
公司被税务机关核查到24年收到的个税手续费没有申报增值税,自己核实了确实没有申报增值税,需要调整增值税申报表和所得税申报表,税务调整了,24年的账已经结账了,调整分录做到哪一年?
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评,如果以前的应付工资有余额,实际都发了,没有欠工资的,如何做账
计提和发放不一致,计提少了
同学,你好 那就补计提
还是用借管理费用,贷应付职工薪酬;这个是去年的年终奖今年发放,这样做凭证不用再调整吗
同学,你好 借:以前年度损益调整 贷:应付职工薪酬