你是接着几月份开始来做账务处理,然后这个未分配利润没有余额,又是几月份没有的?

老师,新接手一家公司2020.2021没有建账,我现在期初余额填入试算不平衡,我把差额都填到未分配利润里面,这个未分配利润会影响2022年的未分配利润吗,这个差额有的是因为数据不全导致的
老师好, 我在书上看到一题不太明白,想请教您一下 题目:公司实现的净利润分录 借:本年利润 1125000 贷方:利润分配——未分配利润 1125000 第二步就是提取盈余公积,如图所示,我疑惑的是,提取盈余公积的分录里不涉及未分配利润科目,那这个科目的余额难道还是1125000吗?它的它的余额不应该1125000减去盈余公积之后的余额吗?
关于未分配利润转入本年利润的问题:我的前一个会计在去年年末把未分配利润的借方余额转到了本年利润的借方去了(本年利润期末余额在贷方,未分配利润这个科目她好几年都没用过),她说这两个科目是通用的,我觉得不太对想更正,所以我在今年又做了一笔借方未分配利润,借方负数本年利润,相当于转回来了,而且把上年的本年利润贷方转到了未分配利润的贷方,请问我这么操作是正确的吗
那你就把银行存款看一下,哪个银行有余额,给他增加上明细,然后放到期初余额里面,也是年初数据 然后利润分配未分配利润的,在利润分配未分配利润里面, 这个其他应付款应该是你老板的吧,如果是的话,增加一个二级科目,你老板的名字放到其他应付款老板。 老师,是在财务软件初始化那里科目初始数据那里录入吗?二级科目怎么添加@郭老师
老师,我们是一家合伙企业,之前的会计年底把利润结转到了应付股利科目,现在应付股利贷方余额322万,我接手后转到利润分配-未分配利润150万,那么,现在分红,借:应付股利322万,利润分配-未分配利润150,贷银行存款,可以吗?
老师,固定资产入账需要什么凭证?固定资产的开始使用日期写开票日期吗?好多付款日期?
老师,我进来一个商品单价含税价是33元,我如果加上3块钱利润再卖出去的话,是不是应该把税再加一次,就是33*1.13+3=40.29元?
老师,进口商品的流程是先有报关单然后交进口关税和增值税是吗?
我们是25年预付房租租赁费,26年收到发票。怎么做账
老师,任何单位是不是都既可以开专票又可以开普票
老师,无形资产每月摊销金额算错了,从25年6开始的,这个怎么办啊
个人租赁发票给法人个人可以用吗
@董孝彬老师,老师,是不是只有企业所得税是这个样子的,其他的表呢,都要填数吗?那问题是公司没业务的,不都是0申报吗?
老师,租别人的厂房,办公室的租金记制造费用吗?
钻石模型是企业内部环境分析还是外部环境分析?
之前的会计给我交接的时候没有账本,只有凭证,我就把之前的凭证全部录完之后发现她给的科目余额表没的期初借方:11441.96,我们这边的财务经理说,让我按照之前12月底的余额在重新建账的意思
不行,你这个不能重新结账,你这个是外账吗?如果是的话,那你得根据去年12月末的余额。
她给我发的这个账套上年的导入不进来,这是2024年1-3月的科目余额表,所以,未分配利润的本期都没有金额
这是外账,我在想用她这个科目余额表的期初金额建的话可以吗?
1~3月份他本年利润又不结转,所以就没有发生额正确的。
我想她给我发的科目余额表的期初就是2023年12月底的期末,我把1月份的期初数据录进去可以吗?
可以的,可以这么做的,年初和期初都是录入12月末的。
老师你好,还有就是,把未分配利润的这笔金额在录期初的时候,我应该输在那个科目?
利润分配未分配利润期末余额 肯定有这个科目。
知道了老师,谢谢
不用客气,工作愉快。
老板新买的这个软件结转完了以后 他没有显示利润分配这个科目也没有关系吗?
是直接没有这个科目吗?如果是的话,你选的是哪一个准则做帐?
小企业会计准则
截图你的所有科目看一下