你是接着几月份开始来做账务处理,然后这个未分配利润没有余额,又是几月份没有的?
老师你好,年初内账新建账,去年年末的权益类科目里 “本年利润、利润分配、未分配利润”都有余额,但是又不准确,新建账期初数据可以不填这几个科目吗?对以后的账会有影响吗?我想重新计算新账的利润
老师好, 我在书上看到一题不太明白,想请教您一下 题目:公司实现的净利润分录 借:本年利润 1125000 贷方:利润分配——未分配利润 1125000 第二步就是提取盈余公积,如图所示,我疑惑的是,提取盈余公积的分录里不涉及未分配利润科目,那这个科目的余额难道还是1125000吗?它的它的余额不应该1125000减去盈余公积之后的余额吗?
关于未分配利润转入本年利润的问题:我的前一个会计在去年年末把未分配利润的借方余额转到了本年利润的借方去了(本年利润期末余额在贷方,未分配利润这个科目她好几年都没用过),她说这两个科目是通用的,我觉得不太对想更正,所以我在今年又做了一笔借方未分配利润,借方负数本年利润,相当于转回来了,而且把上年的本年利润贷方转到了未分配利润的贷方,请问我这么操作是正确的吗
老师,我们是一家合伙企业,之前的会计年底把利润结转到了应付股利科目,现在应付股利贷方余额322万,我接手后转到利润分配-未分配利润150万,那么,现在分红,借:应付股利322万,利润分配-未分配利润150,贷银行存款,可以吗?
老师,我们是一家合伙企业,之前的会计年底把利润结转到了应付股利科目,现在应付股利贷方余额322万,我接手后转到利润分配-未分配利润150万,那么,现在分红,借:应付股利322万,利润分配-未分配利润150,贷银行存款,可以吗?
老师您好,开服务发票结转人工陈本,应付职工薪酬科目的贷方结转多少增加多少金额吗?
老师,请问我们公司销售出去的产品(已经开了发票,收了款)有退货,我们该怎么处理?怎么做账?我们是小规模纳税人
汇总纳税备案总机构参与年度汇算清缴标识选是还是否
老师,请问餐具入错为固定资产建账后,账务处理有什么方式把这笔固定资产处理掉,是内账
老师好,需要发快递,为了发快递买了些竹子放在箱子里当隔断,竹子记哪里(销售发快递,快递费我们自己承担)
老师你好,公司购买商铺交维修基金要怎样入账?
老师,月工资13000,个税怎么算
老师好:咨询下,现金流量表中,关联方之间的往来,一般都在哪个项目披露?举个列子,如果母子公司往来交易特别频繁,金额较大,这个在现金流量中怎么解读,会引起监管关注吗?
老师,增值税申报表销售额是按开票申报还是按账上的主营业务收入申报
老师好,建筑公司平时发工资不按时发,谁需要给谁预支点,工资正常计提,发工资该怎么处理呢?
之前的会计给我交接的时候没有账本,只有凭证,我就把之前的凭证全部录完之后发现她给的科目余额表没的期初借方:11441.96,我们这边的财务经理说,让我按照之前12月底的余额在重新建账的意思
不行,你这个不能重新结账,你这个是外账吗?如果是的话,那你得根据去年12月末的余额。
她给我发的这个账套上年的导入不进来,这是2024年1-3月的科目余额表,所以,未分配利润的本期都没有金额
这是外账,我在想用她这个科目余额表的期初金额建的话可以吗?
1~3月份他本年利润又不结转,所以就没有发生额正确的。
我想她给我发的科目余额表的期初就是2023年12月底的期末,我把1月份的期初数据录进去可以吗?
可以的,可以这么做的,年初和期初都是录入12月末的。
老师你好,还有就是,把未分配利润的这笔金额在录期初的时候,我应该输在那个科目?
利润分配未分配利润期末余额 肯定有这个科目。
知道了老师,谢谢
不用客气,工作愉快。
老板新买的这个软件结转完了以后 他没有显示利润分配这个科目也没有关系吗?
是直接没有这个科目吗?如果是的话,你选的是哪一个准则做帐?
小企业会计准则
截图你的所有科目看一下