你好 1,借:在途物资,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:银行存款 2,借:原材料,贷:在途物资 3,借:固定资产,贷:实收资本 4,借:无形资产,贷:实收资本 5,借:银行存款,贷:实收资本,资本公积

3.钟实公司是新建企业,本年11月发生下列经济业务: (1)钟实公司收到投资人投入资金150万元,款项已存入银行;收到投入的商品一批,价值150万元,增值税额25.5万元。收到投资人投入的机器设备一套,价值300万元,增值税额51万元,已交付使用。 (2)购入甲原材料一批货款200 000元,增值税34 000元,货款尚未支付。 (3)向银行借入半年期限的借款500 000元,银行通知已到账。 (4)购入乙原材料一批货款50 000元,增值税8 500元,货款用银行存款支付,材料尚未运达企业。 (5)上项两批材料运达企业,已验收入库。 要求: ⑴根据上述经济业务编制会计分录。 ⑵根据上述经济业务编制试算平衡表。
甲公司2022年5月有关业务如下, 1.收到甲股东的投资,银行到账通知单注明投资款为2 000 000,已办妥相关手续。 2.从银行借入短期借款1 000 000元,借款已到企业开户银行账户。 3.购买甲材料一批,增值税专用发票注明买价200 000元,增值税款26 000元,运费增值税专用发票注明价款5 000元,增值税款450元,保险费专用发票注明价款2 000元,增值税款120元,材料尚未到达企业,款项已用银行存款支付,该公司材料按实际成本核算, 4.上述材料运抵甲公司,验收入库,结转材料采购成本, 5,经批准,将无法支付的应付账款20 000元转入营业外收入 要求写会计分录
与出下列经济业务对应的会计分录:1.接受投资人甲投入设备一台,价值5万元。2.收到丙公司投入资金100万元,存入银行,投资合同规定,丙公司享有的权益为90万元。3.购买甲材料10000元,已验收入库,款项未付。4.销售多余甲材料50000元,款项未收到。5.企业出纳将多余的现金3000元存入银行。
甲公司为增值税一般纳税人,原材料按实际成本进行日常核算,5月发生以下经济业务:(1)2日,甲公司持银行汇票226000元购入A材料一批,增值税专用发票上注明的价款为200000元,增值税税额为26000元,材料已验收入库。(2)5日,甲公司采用汇兑结算方式购入B材料一批,发票及账单已收到,取得的增值税专用发票上注明的价款为10000元,增值税税额为1300元,材料尚未到达。(3)15日,上述购入的B材料已到达并验收入库。(4)31日,甲公司购入C材料一批,材料已验收入库,月末发票账单尚未收到,也无法确定其实际成本,暂估价值为50000元。
材料采购业务1.甲公司从东方公司购入A材料一批,收到增值税专用发票上注明:买价100000元,增值税13000元;从运输企业取得的专用发票注明:运费3000元,增值税270元。全部款项已用银行存款支付,材料已验收入库。2.甲公司从南方公司购入B材料一批,收到的增值税专用发票上注明:买价60000元,增值税7800元;从运输企业取得的专用发票注明:运费2000元,增值税180元;装卸费发票金额1000元,税额600。全部款项已用银行存款支付,材料尚未到达。3.甲公司从南方公司购入的B材料已运到并验收入库。4.甲公司从北方公司购入B材料一批,买价50000元,增值税6500元,款项尚未支付。材料已运达并入库。5.甲公司从星光公司购入A材料一批,买价80000元,增值税10400元,甲公司开出一张已承兑为期3个月的商业汇票给星光公司。材料已验收入库。
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
建筑公司 成本发票里面必须是材料占比最大么 我们是工程公司基本上成本发票都是劳务费 这样合理吗
家纺类,只有人工裁剪,包装类的加工,那税负率大概多少
个体工商户可以不开对公户吗
老师你好 我们是一般纳税人木材公司,从农民手上收购木材然后销售出去,收到农民代开的木材发票,这个能抵多少个点的增值税呢?企业所得税怎么交?
老师能不能具体呀,这样,不会捞捞
你好,是需要有具体金额的意思?
老师对的
你好 1,借:在途物资20 000,应交税费—应交增值税(进项税额)3400,贷:银行存款23400 2,借:原材料20 000,贷:在途物资20 000 3,借:固定资产500000,贷:实收资本500000 4,借:无形资产150 000,贷:实收资本150 000 5,借:银行存款200 000,贷:实收资本150000,资本公积 50000