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老师 编制现金流量表时: 销售商品、提供劳务收到的现金=应收账款贷方发生额+预收账款贷方发生额 可以吗

2024-06-19 09:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-06-19 09:05

你好,光是这个不准确了。有的直接就没有计入应收,现金收了。 比如借现金,贷主营业务收入。

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快账用户4659 追问 2024-06-19 09:08

可是税率有点多,主营业务收入+增值税销项税?

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快账用户4659 追问 2024-06-19 09:09

老师 我按照现金流量表公式编辑数据 数据都对应不上来 我也不知道哪里出错 这样怎么办

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齐红老师 解答 2024-06-19 09:13

你好,其实老师个人一直认为现金流量表的公式是不太准的 最好的方法还是自己编制,根据实际业务来 其实他就两项现金和银行存款,看他用在哪里去了,将它们进行分类,然后汇总就可以了。

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快账用户4659 追问 2024-06-19 09:14

我们做账是按照 收 付 转 来记账 收钱也是银行转账,付款可能会有现金支付

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齐红老师 解答 2024-06-19 09:17

您好,嗯,你用什么类型,这个不要紧。 主要还是看用在哪个方面。

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快账用户4659 追问 2024-06-19 09:17

我编制的是年度现金流量表 现金银行业务多 业务量太大了

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齐红老师 解答 2024-06-19 09:21

你好,其实你按对方科目排列一下就差不多了

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你好,光是这个不准确了。有的直接就没有计入应收,现金收了。 比如借现金,贷主营业务收入。
2024-06-19
您好,不对,应收账款期初数-期末数,这是本期发生额,不一定是收到款了, 销售商品、提供劳务收到的现金 =利润表中主营业务收入×(1%2B13%)%2B利润表中其他业务收入%2B(应收票据期初余额-应收票据期末余额)%2B(应收账款期初余额-应收账款期末余额)%2B(预收账款期末余额-预收账款期初余额)-计提的应收账款坏账准备期末余额
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