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老师,公司预订了一个场地开会用,结果因为公司计划有变,更换地方了,所以产生了10000元的违约金,这个对方需要开票给我吗?我怎么入账?

2024-06-19 14:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-19 14:56

您好,这个的话,你们是可以作为这个产地的租赁成本的,可以开票

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快账用户9223 追问 2024-06-19 14:58

那这个实际没有用,这个会议我们用了另外的场地召开的,这10000的我的附件怎么做?计入什么费用里?

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齐红老师 解答 2024-06-19 14:59

这个的话,他们开票了吗这个

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快账用户9223 追问 2024-06-19 15:00

还没有开票,是在问我们要开什么票呢

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齐红老师 解答 2024-06-19 15:01

这个的话是可以开租赁服务费的

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您好,这个的话,你们是可以作为这个产地的租赁成本的,可以开票
2024-06-19
你好   这个实际就是你们的收入。 对方不给钱直接用房屋 来抵偿的话。 那你要计入固定资产去  ; 不然 转给股东这个就得股东把钱给你公司才行的。 你们要签订三方抵偿协议  
2021-06-08
同学你好 这个一般没事
2023-03-21
政策依据:《国家税务总局关于发布<企业所得税税前扣除凭证管理办法>的公告》(国家税务总局公告2018年第28号)规定: 企业在境内发生的支出项目不属于应税项目:对方为单位的,以对方开具的发票以外的其他外部凭证作为税前扣除凭证;对方为个人的,以内部凭证作为税前扣除凭证。 企业在境内发生的支出项目虽不属于应税项目,但按税务总局规定可以开具发票的,可以发票作为税前扣除凭证。
2021-07-21
借银行 贷其他业务收入贷销项
2023-05-19
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