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老师:我公司是农业公司,政府给我们拨款500万的专项资金 ,用于新建育苗棚,文件也没有 ,现在还未完工,收到500万该如何入账 ,建育苗棚时花钱是计入在建工程-育苗棚-材料吗?,分录该怎么做?

2024-06-20 09:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-06-20 09:57

借银行存款,贷递延收益。然后,你固定资产完工开始折旧了,把这个递延收益转到营业外收入。

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快账用户4469 追问 2024-06-20 09:58

老师:公司是小规模,没有递延收益

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齐红老师 解答 2024-06-20 09:59

其他应付款用这个里面。

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快账用户4469 追问 2024-06-20 10:01

不可以用专项应付款吗?购买材料,发工资是怎么做分录,完整的分录能写一下吗?

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齐红老师 解答 2024-06-20 10:03

借银行存款 贷专项应付款 借专项应付款 贷营业外收入

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快账用户4469 追问 2024-06-20 10:24

老师:比如是去年5月到账500万,但这500万所发生的费用是去年和今年都发生了,发生费用怎么入账

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齐红老师 解答 2024-06-20 10:26

你好,具体的是什么费用的?

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快账用户4469 追问 2024-06-20 10:29

就是这500万专项资金所建育苗棚所产生的费用

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齐红老师 解答 2024-06-20 10:32

你好,这个不就是建大棚发生的吗?借在建工程,贷银行存款,完工,借固定资产,贷在建工程,然后完工的次月开始借农业生产成本,等待累计折旧。

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快账用户4469 追问 2024-06-20 10:42

我的意思是专项应付款当月一次性计入营业外收入的话,当月所得税就要上,费用是之后产生的,还是固定资产转固之后,借:专项应付款 贷:累计折旧

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齐红老师 解答 2024-06-20 10:44

第一种方法不合适,你要按月做折旧,按月转营业外收入。然后。 第二种:这个是净额法,可以使用。

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快账用户4469 追问 2024-06-20 10:57

收到500万专项资金借:银行存款500 贷:专项应付款500 购买材料 10万 借:在建工程10 贷:银行存款10 转固 借:生产成本200 贷:累计折旧 借:营业外收入200 贷:专项应付款200对吗?

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齐红老师 解答 2024-06-20 10:58

你好,最后一个我怎么没有看懂?

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快账用户4469 追问 2024-06-20 11:08

老师:如果当月收到专项资金时就计入营业外收入要交25%的所得税,500万项目利润不就交完还未必够,哪要项目有什么意义,我觉得应该转固定资产后,慢慢分摊才对,不知道怎么做分录了,能完整的写一下分录吗?

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齐红老师 解答 2024-06-20 11:16

借在建工程,贷银行存款,借固定资产,贷在建工程,借消耗性生物资产,等待累计折旧,借银行存款,贷专项应付款,借专项应付款,贷营业外收入。这个不需要交税的,你到时候填不征税收入汇算清缴的时候,单独有一个表格填写。

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快账用户4469 追问 2024-06-20 11:20

不征税收入要有政府的红头文件,这笔资金什么文件也没有

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齐红老师 解答 2024-06-20 11:33

你好,它是专款专用的吗?不是专款专用?

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快账用户4469 追问 2024-06-20 11:35

转款专用

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齐红老师 解答 2024-06-20 11:37

那你问一下给你们补助的这一边,他那边有红头文件吧。

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借银行存款,贷递延收益。然后,你固定资产完工开始折旧了,把这个递延收益转到营业外收入。
2024-06-20
你好,有继续实施的文件吗 就是你现在一共收到了4000万,是这个意思吧。
2025-03-10
同学你好 你可以开劳务费的发票出去,你开出去发票做收入 你们自己的工人直接做工资薪金
2020-11-07
同学你好 可以的,有发票来报销就可以的,不够的话就先挂往来,剩下的年底之前还回来,不还的话就拿发票冲
2020-10-09
同学你好 1.你们是分包可以找材料发票来抵销项的 但是也要有合同的 还得走付款流程 2.要有足够的进项 3.建筑业的一般不会亏损的
2021-04-14
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