借银行存款,贷递延收益。然后,你固定资产完工开始折旧了,把这个递延收益转到营业外收入。
老师好!我刚涉足建筑业,现在一家劳务公司,现有个项目是建筑劳务分包,我们自己发民工工资。1、现在我使用的科目是新准则的科目,合同履约成本-人工费,材料费等,可以吗?还是要按劳动派遣的公司来做账?2、劳务成本这个科目和合同履约成本-人工费怎么区分?3、按照完工百分比来确认收入,那么我发出去的工资难道也要按百分比来计入主营业务成本?4、我现在是 计提借:合同履约成本-人工费 贷:应付职工薪酬,发放 借应付职工薪酬 贷:现金(银行存款),直接结转借主营业务成本贷合同履约成本-人工费,按照成本倒推确认收入,希望老师给详细分析,教我如何做好
老师下午好,请问老师,我们是建筑企业,挂靠甲公司做工程,所有的材料款及费用成本票都由供应商直接开给甲公司的,现在工程基本完工,需开劳务票给甲公司,由于木工,电工,瓦工的活我们找的都是农民工,现在甲公司要求开劳务票,但不要个人名义开具的,这些工人的费用是从我们公司账户支付的,税务说真实发生的我们可以开劳务费给甲公司 我们公司付给工人的款项应该怎么入账呢 走哪个科目呢 那些工人需要开票给我们吗 平时个税也没报他们 我们账务该如何处理呢
你好,老师,我是建筑安装公司,1、我以前内账没有用软件做账,只记录了流水,我现在买了软件回来,打算从第一笔业务开始做账,公司是去年4月成立的,一年的业务,但是每个月的每个项目进度我没有记录,这种我是不是没办法确认收入?2、我们每个项目是独立核算的,那每个项目收到的进项发票也只能抵扣对应的项目吗?我看了建安业的实操 ,发票这一块没看懂3、我们项目上的买的一些机器,金额几千到一万多不等,我是计入工程施工-合同成本-机械使用费吗?还是先进固定资产然后转入工程施工?也需要累计折旧,这个机器一个项目做完了,可以移到另外一个项目上继续使用,那移到另外一个工地的分录我知道怎么做,那机器的金额我是按折旧后的净值入另外一个项目成本吗?
老师:我公司是农业公司,政府给我们拨款500万的专项资金 ,用于新建育苗棚,文件也没有 ,现在还未完工,收到500万该如何入账 ,建育苗棚时花钱是计入在建工程-育苗棚-材料吗?,分录该怎么做?
老师,我公司为商贸一般纳税人,有货物运输服务和花卉苗木销售经营,18年、20年分别购入货物名称为:绿化植物、盆栽植物,和花卉苗木,账务处理是库存商品,但是当时没有做入库单之类的库存商品类的单子,就只有发票,现在期末库存商品科目余额50万,当时销售方开具的发票有免税的”盆栽植物“、月季小苗;有3%税率的”花卉盆景“;票种有以前通用机打发票的和增值税普通发票的、发票上有的写了数量、有的没有写;实际库存已经没有了,早就给建筑公司种对方项目地里了,只是对方没有收到工程款,就一直没给我们货款也就一直没开发票,我们现在如果要将这个库存商品期末余额的金额开具发票出去给他们要怎么开具出去呢?税率可以开具多少的?
老师您好,高新技术企业研发支出当中。相关管理人员,不是技术研发人员,是相关管理人员。他们出差的差旅费。吃饭、加油、住宿是否能够归集到研发支出其他费用当中?
你好,老师,我们2024年印花税退税了,分录应该是:借:银行存款,贷税金及附加
老师,您好!请教您 我们厂有半成品需要外发加工回来本厂经检验合格后就可以包装出货了!对方开具了加工费发票,不想入委托加工物资这个科目,能不能付了加工费就入制造费用-外发加工费,这样可以吗? 谢谢老师指导!
月工资2万,无任何抵扣,交多少个税?
微信、支付宝收款计入其他货币资金,此处微信、支付宝必须是以企业名义开立的吗?
你好老师 个人出租房屋给一般纳税人能去税务局代开增值税专用发票吗
为什么筹资费用5万元不能抵税?
公司慰问生病员工的慰问金要怎么做账?
老师,库存盘盈金额大要怎么做账呢
老师您好 端午安康 我想导出明细账 在文件里没有导入导出的选项呀
老师:公司是小规模,没有递延收益
其他应付款用这个里面。
不可以用专项应付款吗?购买材料,发工资是怎么做分录,完整的分录能写一下吗?
借银行存款 贷专项应付款 借专项应付款 贷营业外收入
老师:比如是去年5月到账500万,但这500万所发生的费用是去年和今年都发生了,发生费用怎么入账
你好,具体的是什么费用的?
就是这500万专项资金所建育苗棚所产生的费用
你好,这个不就是建大棚发生的吗?借在建工程,贷银行存款,完工,借固定资产,贷在建工程,然后完工的次月开始借农业生产成本,等待累计折旧。
我的意思是专项应付款当月一次性计入营业外收入的话,当月所得税就要上,费用是之后产生的,还是固定资产转固之后,借:专项应付款 贷:累计折旧
第一种方法不合适,你要按月做折旧,按月转营业外收入。然后。 第二种:这个是净额法,可以使用。
收到500万专项资金借:银行存款500 贷:专项应付款500 购买材料 10万 借:在建工程10 贷:银行存款10 转固 借:生产成本200 贷:累计折旧 借:营业外收入200 贷:专项应付款200对吗?
你好,最后一个我怎么没有看懂?
老师:如果当月收到专项资金时就计入营业外收入要交25%的所得税,500万项目利润不就交完还未必够,哪要项目有什么意义,我觉得应该转固定资产后,慢慢分摊才对,不知道怎么做分录了,能完整的写一下分录吗?
借在建工程,贷银行存款,借固定资产,贷在建工程,借消耗性生物资产,等待累计折旧,借银行存款,贷专项应付款,借专项应付款,贷营业外收入。这个不需要交税的,你到时候填不征税收入汇算清缴的时候,单独有一个表格填写。
不征税收入要有政府的红头文件,这笔资金什么文件也没有
你好,它是专款专用的吗?不是专款专用?
转款专用
那你问一下给你们补助的这一边,他那边有红头文件吧。