您好 请问单位用什么会计准则 去年暂估的时候分录怎么写的
老师,去年暂估的成本比今年收到发票的实际金额大,在汇算清缴时怎么处理?
22年年底暂估入库,23年收到发票金额比暂估金额大。这种情况汇算清缴的成本明细表怎么填啊
老师。。我去年暂估的成本 在今年汇算清缴之前拿不到发票,我报年报应该在哪里填入这部分暂估金额
请教老师,上年度暂估的合同成本里在汇算清缴前收到发票,金额比暂估的要多,这种情况多出的部分怎么处理?
请问老师 去年暂估的汇算清缴前没开到发票 现在才收到发票 这种情况要怎么办呢
老师好 市区的某餐饮企业为增值税一般纳税人,2024年向居民张某租入一家门面房用于餐厅经营,合同约定每月租金为3万元,租期为12个月 问为啥分摊后月租金收入未超过10万元,免征增值税?
请问如果公司开票到其他市,企业所得税怎样交,不能有成本费用抵吗?,跟开市内的有什么区别?
老师公司转让股权非个人,交多少的个税?
老师,我接了代理记账公司的20多户客户,月底要交接,我应该从哪些地方去规避双方法律责任呢?资料清单怎么列呢?
中级职称报名地址?老师
老师报表重分类如果负债类为负数,就把负数搬到资产那边同时变成正数
供应商开给我们的负数发票抵扣联。我们应该放在凭证里面吗?
有一个语音直播平台他让我提供身份证支付号码说会保底支付是假的吗,,如果发了是不是会丢了身份信息
老师,我们是小规模纳税人公司,我们把货品放在交易中心平台上挂卖,怎么来确认收入和做账呢
个体户一个季度超过30万,比如是31万,就直接按照31万*5%交所得税吗
小企业会计准则,借 工程施工(合同成本),贷 应付账款
然后把合同成本转入主营业务成本
当时入账 50 万,今年收到 60 万成本
借:利润分配-未分配利润 借方负数 贷:工程施工 贷方负数 借:工程施工 借方负数 贷:应付账款 贷方负数 收到发票后 借:利润分配-未分配利润 贷:工程施工 借:工程施工 贷:应付账款
好的,谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问