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请教老师,上年度暂估的合同成本里在汇算清缴前收到发票,金额比暂估的要多,这种情况多出的部分怎么处理?

2024-06-20 11:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-20 11:15

您好 请问单位用什么会计准则 去年暂估的时候分录怎么写的

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快账用户6217 追问 2024-06-20 11:18

小企业会计准则,借 工程施工(合同成本),贷 应付账款

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快账用户6217 追问 2024-06-20 11:19

然后把合同成本转入主营业务成本

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快账用户6217 追问 2024-06-20 11:20

当时入账 50 万,今年收到 60 万成本

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齐红老师 解答 2024-06-20 11:21

借:利润分配-未分配利润 借方负数 贷:工程施工 贷方负数 借:工程施工 借方负数 贷:应付账款 贷方负数 收到发票后 借:利润分配-未分配利润  贷:工程施工  借:工程施工  贷:应付账款

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快账用户6217 追问 2024-06-20 11:21

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-06-20 12:23

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您好 请问单位用什么会计准则 去年暂估的时候分录怎么写的
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