你好,您的意思是不缴企业所得税,是吗?

今年补缴的去年汇算清缴的企业所得税如何做分录
老师如图所示23年计提了笔企业所得税,今年做完了23年的年度汇算清缴,不需要缴税了,如何清掉,因要注销公司了
2024今年汇算清缴23年企业所得税20000如何做账?
老师,2024年做23年的企业所得税汇算清缴,退税了分录怎么做
老师,2024年的收入忘记结转了,2024年的账上没有做收入成本的结转,马上要2024年企业所得税汇算清缴了,如何在汇算清缴前做账务处理?
请问取回的推广费和平台的服务费需要报印花税吗,如果需要报哪个
老师,想问一下不是小微企业,购销合同印花税可以享受减半征收吗
未实缴的公司股东,公司盈利180万。占6%。要交所得税吗?
2023到2025年因为一直零申报,固定资产一直没提折旧
增值税专用交款书可以导出明细表吗,就是那种汇总的,在哪里导呢,
老师,季报申报时提示这个是不是不用管。 从业人数和资产总额填报金额与之前季度申报存在差异 1.填报的从业人数和以前季度填报的数据不一致,请核实本期填报的从业人数为准确数据,保证本期数据填报准确。
兼职老师的工资按照什么报个税
老师,实际工作中以下哪些必须申报印花税啊?我拿不定注意 餐饮店买的调味品17580元 补买瓷砖4054元 风机16490元 不锈钢制品3541元 零星建材3821元 广告费13800元 装修工程款80000元 弱电技术服务38400元 彩钢2230元 厨房排烟10000元 广告费508元 装修用木制品100000元 装修用瓷砖40000元
请朴老师回答,老师,我们是人力资源公司,现在税务要求缴纳残保金,我们和客户商定按月收取残保金,这笔钱放到哪个科目呀?
税务系统的出口数据和企业自己报的出口数据有时候会有差异,出口数据是哪个平台导入给税务系统的?
就是今年汇算清缴,缴纳23年的企业所得税20000
借,以前年度损益调整。贷,银行存款。借,利润分配,未分配利润。贷,以前年度损益调整。
老师这个所得税需要计提啥的吗,直接这么做就行是吧?小企业会计准则也这样做账吗
正常来说这个所得税是需要在2023年度计提的