你好,您的意思是不缴企业所得税,是吗?
今年补缴的去年汇算清缴的企业所得税如何做分录
你好,21年所得税汇算清缴的企业所得税延缓,当时没有计提,23年2月缴纳了,现在如何做账啊
23年做汇算清缴时,缴纳了企业所得税,在23年是怎么做账
请教个问题 企业所得税今天4月份季报的时候没有做2022你的汇算清缴 当时缴纳了企业所得税 23年汇算清缴的时候如果23年不需要缴纳企业所得税 申请企业所得税退税的话 税务局会不会查账呀
老师如图所示23年计提了笔企业所得税,今年做完了23年的年度汇算清缴,不需要缴税了,如何清掉,因要注销公司了
用于出口退税的进项勾选了进项认证了,去年11月没有销项没有抵扣,做了分录借库存商品应交税费进项税,贷应付账款,也结转成本了12月增值税报表做了进项转出将这张发票用于出口退税勾选,12月怎么做分录
公司同事报销拿了一张13%的加油发票,是用于出差使用,这个发票的进项税可以用来抵扣吗? 属于生产经营活动吗?
2025年收入多少,企业所得税是5%以内
老师你好,我怎么查找社保申报人员明细
印花税税率,按什么缴纳
老师,我咨询一个问题,公司未分配利润很大,五百万元的未分配利润,如果将未分配利润转增实收资本,都需要那些手续资料,才能将未分配利润转增实收资本
请家权老师回答:那这样不会乱了吗,一般来说公司之间的合作不是一次过的,往往是连续不断的,我怎么知道下次付的费用是还上次未付的,还是新产生的呢,如果是又一笔业务就该确认成本或是费用,如果是付上次的欠款就冲减上次记的应付款,不是吗?
老师,购买黄油枪58元,记维修费可以吗?还是低值易耗品?
老师好,银行收取帐户年费(代付畅达),咋做会计分录
老师,滴滴打车的普票现在可以增值税进项抵扣吗?
就是今年汇算清缴,缴纳23年的企业所得税20000
借,以前年度损益调整。贷,银行存款。借,利润分配,未分配利润。贷,以前年度损益调整。
老师这个所得税需要计提啥的吗,直接这么做就行是吧?小企业会计准则也这样做账吗
正常来说这个所得税是需要在2023年度计提的