缴纳文化事业建设费的单位(以下简称缴纳义务人)应按照提供广告服务取得的计费销售额和3%的费率计算应缴费额,计算公式如下: 应缴费额=计费销售额×3% 增值税小规模纳税人中月销售额不超过2万元(按季纳税6万元)的企业和非企业性单位提供的应税服务,免征文化事业建设费。 其中文化事业建设费中的计费销售额指为缴纳义务人提供广告服务取得的全部含税价款和价外费用,减除支付给其他广告公司或广告发布者的含税广告发布费后的余额。缴纳义务人需要减除价款的,应当取得增值税专用发票或国家税务总局规定的其他合法有效凭证,否则不得减除。
请问一下现在小规模纳税人还区分开什么内容缴纳文化事业建设费嘛?文化事业建设费是季度开多少可以不交税,多少就要交税? 10-11月开了11万发票出去了,那么这个需要交多少文化事业建设费 按照多少税率交税吖
老师,小规模纳税人文化事业建设费税率是多少,按什么基数来交税,怎么计算的?有免税政策吗?
老师好,文化事业建设费的免税额是多少?
老师 这个文化事业建设税 是按照什么计税?多少收入内免税??
文化事业建设费税率是多少。是按照营业额来收吗
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公路通行费报销需要发票,收费电子票据汇总单需要附上吗?
老师,请问有没有什么表格可以按实发工资倒计个税应付工资的?
请问对方开票是。 金属制品*维修服务费的普票可以吗,说是维修服务有金属的,
请问以下问题: 1、涉及退费项目的,如退培训费的或者是支付合作费、支付服务费的,这些项目都要保留凭证吗?还是只针对退培训费项目需要留凭证?退费凭证可以微信聊天记录作为依据? 2、关于报销项目,要求每个员工整理每笔支出对应的发票是否一定要给会计公司即贵公司?如果非给到贵公司,我们就不操作了,如果需要给到贵公司是否由贵公司专业人员统一收集资料还是怎么样的流程?
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2022年预付的一笔房租费,当时一直没有票开进来,现在确定开不进来,账要怎么处理
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好的知道了 谢谢
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