你好,需要计入 在建工程,然后结转到 固定资产。

老师您好,请问我2021年3月自建厂房竣工,账上挂有2000w已开票在建工程,21.3转在建工程入固定资产,次月折旧,建筑服务费还有100w没有开票,未开票的没有暂估入账计提折旧。去年3月开了70w发票,会计入了在建工程,还有30w去年7月开票了也是在建工程,没转房子固定资产,上个月发现 发票多开了18w,就把这最后开的30w发票退回去给建筑公司了,以及还有17年交的120w土地价款没转入房子固定资产。请问我如何处理?我要补21年3月的暂估入账100W吗?然后补计提220w(24个月折旧)?30W没收到发票以及22年7月收到发票的(21.3-22.6月)没发票不能税前扣除吗?
老师,我们公司之前的账是代账会计做的,厂房是自建的,去年五月就已经生产了,可是厂房这些固定资产没有计提过折旧,按正常投入生产了,就应该计提折旧,外账会计说见到验收报告才结转至固定资产,再计提折旧。应该不是这样的吧
老师,我们公司是自建厂房,房产证件已经办下来了,但是没有看到竣工验收报告,去年五月份也已经投产了,之前的代账会计,说没有竣工验收报告,就没有结转到固定资产,一直也没有计提折旧,说结转到固定资产,又要交房产税,想问问,这样子处理合适吗?
老师,请问下,公司购买土地自建厂房,前期土地平整已经结束,土地平整费用我是记入 在建工程的,是否可以单独转为固定资产,还是说要等厂房建好验收完一起转固定资产。 在顺便问下,土方平整费是否记入无形资产更好些
老师,新公司去年厂房基建完成后。今天又收到厂房基建期的发票。请问如何入账。之前的已经结转到固定资产
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老师,有个客户突然走了,公司需要注销,他是小规模公司,是2021年成立的,他这些年有开票出去,没有成本票回来,利润有160多万,请问这种注销的话是需要补很多税吗?
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老师,应交税费-应交增值税,应交税费-未交增值税,有啥区别
老师,是金店,期初建账怎么建呢?需要知道哪些数?有一个总公司,底下三个分店,总公司采购给各个店调拨,我需要建4套账
老师,1个外国客户,汇美元时钱打入到我们的外币户,汇港元时钱打入到我们的人民币户,应收是不是设2个,一个是收美元的一个是收港元的?
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老师,个体工商户查账征收,就和小规模公司一样做账了是吗?
甲公司与客户签订合同,向其销售A、B两项商品,合同价款为2000元。合同约定,A商品于合同开始日交付,B商品在1个月之后交付,只有当A、B两项商品全部交付之后,甲公司才有权收取2000元的合同对价。假定A商品和B商品构成两项履约义务,其控制权在交付时即转移给客户,分摊至A商品和B商品的交易价格分别是400元和1600元。上述价格均不包含增值税,甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税率为13%,纳税义务于取得收款权时产生。 要求:对做甲公司相应的账务处理。
老师我的意思是去年12月已经计入固定资产了。但是今天又收到了发票。能去修改12月的固定资产卡片吗
你好,之前金额入账错误,是可以做相应修改的
我试了老师,得把1-5月份折旧的凭证删除,才能修改12月的固定资产卡片。但是这是24年6月的发票入进去12月也不太合理吧
你好,这里实际情况是发票来晚了(应当去年12月份就取得,结果今年6月份才取得),只能是这样处理的。