你好,需要计入 在建工程,然后结转到 固定资产。
老师,我是新成立的企业,厂房实际上今年9月已经竣工了,我也把在建工程结转为固定资产了,按月缴纳房产税了。但是今天我又收到了盖厂房的时候用的彩板发票,但是固定资产我已经9月结转了,现在又出来盖厂房的彩板发票,我应该怎么做?
老师,我公司2020年9月份已将建厂房的在建工程全部结转到固定资产,10月份开始折旧,后期又增加了工程发生39万费用并收到发票,现想反结账到2020年9月把这39要万加到固定资产成本,那9月份需要重新结账损益吗?11~12月份呢?
老师,请问我公司修建的两个厂房,钢结构工程已完工,款已付清并收到对方开具的发票,那我应该怎么将支付的总金额分配到这两个厂房计入固定资产呢?
老师,我们公司是自建厂房,房产证件已经办下来了,但是没有看到竣工验收报告,去年五月份也已经投产了,之前的代账会计,说没有竣工验收报告,就没有结转到固定资产,一直也没有计提折旧,说结转到固定资产,又要交房产税,想问问,这样子处理合适吗?
老师,请问下,公司购买土地自建厂房,前期土地平整已经结束,土地平整费用我是记入 在建工程的,是否可以单独转为固定资产,还是说要等厂房建好验收完一起转固定资产。 在顺便问下,土方平整费是否记入无形资产更好些
老师我的意思是去年12月已经计入固定资产了。但是今天又收到了发票。能去修改12月的固定资产卡片吗
你好,之前金额入账错误,是可以做相应修改的
我试了老师,得把1-5月份折旧的凭证删除,才能修改12月的固定资产卡片。但是这是24年6月的发票入进去12月也不太合理吧
你好,这里实际情况是发票来晚了(应当去年12月份就取得,结果今年6月份才取得),只能是这样处理的。