同学你好,是的,你做的对

老师好!请问:公司贷款买了一台机器,发票没有开给我司,机器首期款已付(从公司账户上付的)。每月从个人(法人)账户转还款给贷款银行,银行要等贷款都付清时再开发票给我司,请问,我们这个分录,我每个月都要记,还是说等到最后供完机器时拿到票再一次记?每月扣还的贷款是从法人的账户上还的(这个是当时货款银行这样要求的,没有从公司上还款) 我现在有做的分录是: 付首期款时: 借:固定资产 贷:长期借款- **银行(分24期还) 银行存款 每月从法人账户上还款时 借:长期借款**银行 贷:其他应付款-法人账户 那货款结清拿到发票时: 借:其他应付款-法人户 货:? 另就是现在公司没有生意没什么钱,每个月的还款都是法人直接用个人的钱去还的机款。这样的分录要怎么做好?我做的对吗?
蓝天企业为增值税一般纳税人,2019年7月发生如下生产经营业务:1为生产免税产品,购入一批原材料,取得的增值税专用发票上注明的价款为20000元,增值税为2600元,支付运输企业增值税小规模纳税人)不含税运输费10000元,取得税务机关代开的增值税专用发票。2组织优秀员工外出旅游,取得注明旅客身份信息的铁路车票,票面金额50000元。3对外出租自己的一项生产设备,租赁合同中约定租赁期限为6个月,2019年7月一次性收取全部不含税租金收入36000元。4采取直接收款方式销售3台X型号自产机器设备,取得的价税合计金额为52650元,该设备当月尚未发出。5将2台X型号自产机器设备投资于黄河股份有限公司取得黄河股份有限公司12%的股权;另将一台Y型号自产机器设备赠送给本市一家食品厂,该型号机器设备无同类市场销售价格,生产成本为13000元,成本利润率为10%6因管理不善丢失一批5月份购入的食用植物油(抵扣进项税额),账面成本为8000元。其他相关资料:上期留抵税额为5000元。要求:(1)计算该企业当月应确认的增值税销项税额。(2)计算该企业当月应缴纳的增值税。
1、2015年12月1日,朝阳公司与某租赁公司签订了一份租赁合同,合同主要条款及其他有关事项如下:(1)租赁标的物:一台大型机器设备(不需要安装)(2)租赁期开始时间:2016年1月1日。(3)租赁期:36个月。(4)租金支付方式:自租赁开始起每6个月的月末支付租金225000元。(5)该设备的保险、维护等费用由朝阳公司承担,每年大约24000元。(6)该设备在2016年1月1日的公允价值与账面价值均为1100000元。(7)合同规定年利率为14%。(8)租赁期满时,朝阳公司没有优惠购买选择权,期满时应该归还该设备。朝阳公司担保资产余值150元。(9)租赁公司在签订租赁合同过程中以银行存款支付发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始接费用10000元。要求:1:判断该租赁的类型并说明理由2、确定租赁资产的入账价值3、编制起租日租赁公司的会计分录。
老师,我们公司是一般纳税人,一共购买了4台电视机,对方给开一张专票含税63000(每台均超过5000),电视机是用于会所招待客户,是公司会所专门招待客户的,不对外营业,这种情况的电视机哪个会计科目?按老师说的计入招待费不允许进项抵扣,那老师,我计入借:固定资产~电视机应交增值税~进项贷:银行然后每月提折旧,借:管理费用~折旧费贷:累计折旧,这样做的话能不能认证进项抵扣?可以这样做吗?
老师,我们账上2015年从其他公司购买两台二手自卸车,当时入固定资产20.45万元,挂账未付钱,残值率3%,2020年已经折旧完,累计折旧198365元,今年重新谈这两辆车的价格,按16万来签合同,我们公司又卖了一辆已经折旧完的挖机给对方公司,抵5万元,所以我们给了对方公司16万-5万=11万,不涉及税款发票的,内账,麻烦老师说一下这个凭证该怎么做 你好,也就是你按照16万来买 借应付账款贷固定资产4万 固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 借应付账款5万, 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支, 借应付账款11万,贷银行存款
我公司办理了一个,工会法人资格证书,需要像办理营业执照一样到税务局办理税务登记吗?
老师,我这个月注册资本金实缴了200万, 这月印花税申报是当月缴纳还是12月缴纳申报(我一般纳税人正常月缴纳增值税,季度缴纳企业所得税)
老师,每个月缴计提收房租怎么账务处理,收到房租怎么处理
老师,您好,机械加工企业运输成本原材料进货运费算在成本里面,那么生产加工好的成品发货给对方单位,我方单位承担的运费记在那个科目,还有运费中的增值税怎么算
老师好,公司2025年12月成立,企业所得税也是从2026年1月1日开始,厂房租赁期是2025/12/12-2035/12/11,装修期免租金,在5月8日支付了4月20日-5月19日60%房租4.49万(40%还在装修,暂免),后续的话应该就按照100%的金额支付7.48万,现在还没做任何账务处理,如果现在要在5月份做,怎么做呢?能否帮忙带上具体数字计算?这些能否做在五月份,然后补提1-5月份的折旧?增量借款利率用5%,非常感谢
老师,我想问一下,我们公司是保税区企业,小规模纳税人,有一笔货物从香港买,卖给日本。想问下从香港进到保税区在出给日本,和直接香港直发日本,在缴纳税费问题上以及做账方面的区别是什么?是不是直发更合理
老师,*人力资源服务费*劳务费请问这样开发票有问题吗? 我的意思是税目是人力资源服务费,下面写劳务费可以不?
老师,什么情况会涉及房产税
老师,我现在申报2026年4月份的免抵退,汇率我采月的是当月1日的汇率,那我现在填写汇率管理时,我是要取4月1日的汇率,还是3月31日的汇率来做为我4月初的汇率呀
超市行业的供应链公司,其中杂百类占比75%左右,免税生鲜占比25%左右,那增值税税负率一般是多少,利润率是多少
那么出租大型机器怎么做分录呢?
借银行存款等贷主营业务收入或其他业务收入 应交税费
购进机器的时候应该把税一起计入固定资产成本吧?借:固定资产 贷:银行存款?
专票可以抵扣进项税
小规模企业不需要抵扣进项税额吧?
不需要,一般纳税人需要
所以小规模企业做会计分录应该是借:固定资产(购入成本+税) 贷:银行存款
是的,你理解的是正确的
出租大型机器的成本是固定资产的折旧费用吗?如果租10天,就是机器10天的折旧费,如果出租三个月,就是三个月的折旧费?可以这样吗?
折旧是其中一项,机器维修等费用也算成本
机器维修费用如何分配到每一次出租的成本中呢?
也可以和折旧一样按天分配
好的谢谢老师
不客气,祝你工作顺利