您好,图中应收账款的金额是月半的那个金额么,这样应收账款-外币就平了,这个分录可以的
我想请问下2019年出口的货物2020年3月收汇,但我在20191231调汇了,202003收汇的贷方应收款我又是按之前记账时的汇率冲的(美元金额一样),20200331又调汇了,并上缴了企业所得税,这个202004怎么处理,要把202003收款的应收凭证冲红重做吗?
老师您好!我是外贸企业,18年12月收到外汇折算人民币3300元,借银行存款3300,贷应收账款-某国企业3300。 19年3月同笔业务才开具出口发票3500元,借应收账款-某国企业3500,贷主营业务收入出口3500。 这个这个应收账款之间的差额怎么做会计分录
进出口工业制造企业,我刚刚做了一笔出口产品的账务处理,摘要:出口产品 借:应收账款(外币)—出口销售货款,这里的应收账款需要设置外币吗?后面这样设置明细科目出口销售货款对吗?暂时不知道对方付款名称所以不好设置对方公司名称。贷:主营业务收入—外销收入(锣)
进出口企业,上月出口销售了445250美元,按5月6日汇率换算人民币确认收入是3161007.85元: 出口产品一批(美元445250*7.0994) 借:应收账款—X公司3161007.85 贷:主营业务收入—出口收入3161007.85 5月收到X公司预付款美元37587.5,中国银行直接按当日汇率7.2314换算成了人民币271810.25元,这笔收款的分录是不是涉及一个汇率差的计算处理?谢谢老师指导一下外汇收款的账务处理,具体分录请指导告知一下
出口企业,本月月头出口销售了一笔业务,暂时没收到货款,我是这么做账的,摘要栏写:出口产品一批(美元总金额*确认收入的汇率取工作日1号的中国银行汇率) 借:应收账款—XX公司 贷:主营业务收入—出口收入 月底收到了这笔业务的出口货款,我又做了一笔分录,我发图片您看做的对不对?
老师就是员工是6月底离职的,我们是7月份发他4月份的工资,那么8月份申报7个税要把他算进去吗?
请问月未统计营业支出时,备用金是现金支付的,现金余额加上备用金吗?但是备用金是其他应收款,怎么处理?
工商上的人物信息都是什么
公司借款,是不是记其他应付款
收到母公司的运行经费账务处理怎么做 然后用这个钱交罚没款怎么做?
老师,你好,我公司是做包装设备的,现在要把设备拿到国外进行参展,国外的企业可以开具当地国的“展会费”或者“技术顾问费”给我,请问,这种情况,对方要提供什么单据给我们,是否有哪些税费需要代扣代缴?
企业想把公户里的钱拿出来有什么办法
郭老师,登录进去只能看到页面,没法练习
老师请问现在收入让利,从销售费用走,还是从财务费用走,只有协议,没有红字冲让利这部分金额,最后怎么处置这部分金额,还有来年汇算清缴需不需要调增呢
开发票对方为什么要求加税点呢,都是正常的销售和采购,我们采购货物,销售方要求我们加税点,那么加税点的钱是要单独支付的嘛
应收账款是月头出口销售确认的一笔收入,就是图中应收账款贷方的金额。当时确认的收入汇率和月中收到了这笔款项当日结汇的汇率不一样,这中间有汇兑收益和汇兑损益,您看图中我理解做对了吗?
您好,可以的,这样您就不用在月末再做汇兑损益了
我觉得这样比月底再处理更简便一些,这样做是可以的对吧汇兑损益下面需要设置汇兑收益和汇兑损益吗?还是直接汇兑损益就可以了?
您好,是的,这样月末不用再汇兑损益了, 是直接汇兑损益就可以
出口业务确认的收入款是销售的美元总金额*当月工作日1号的汇率换算成人民币金额就是这笔业务的收入是这样吗?等收到出口货款时,银行直接按当日汇率换算成人民币。这样这笔收款业务就有一个汇率差,所以就要做一个汇率差额的分录是吗?就是我发的图片分录
您好,是的,本来是要做3笔分录的,月末还有汇兑,但结果都一样,应收-外币余额为0,您的分录对的
如果需要去银行办理结汇是不是也要单独做一笔结汇分录?我刚刚是和收款做一起了
您好,是的,图中的银行我还以为就是跟银行换成人民币的金额了 把外币卖给银行 结汇分录: 借:银行存款——人民币(转出的外币×银行买入价) 财务费用——汇兑损益(差额计入) 贷:银行存款——外币(转出的外币×银行中间价)
收到出口货款分录是:借:银行存款—外币 贷:应收账款—XX公司 接着就做您发的结汇分录是吗?
您好,是 的, 收汇 借:银行存款—外币 贷:应收账款—XX公司 结汇 借:银行存款——人民币(转出的外币×银行买入价) 财务费用——汇兑损益(差额计入) 贷:银行存款——外币(转出的外币×银行中间价) 月末用汇兑损益把把外币账户折算成月末汇率的人民币金额