借应收账款 贷主营业务收入 借银行存款 贷应收账款 差额做财务费用汇兑损益 汇兑差异

老师,我们公司有进出口业务,发生业务有开票给国外公司。问题一,这笔发票要怎么做会计分录??问题二,收到发票这笔款项又怎么做会计分录?
老师,我们公司有进出口业务,发生业务有开票给国外公司。问题一,这笔发票要怎么做会计分录??问题二,收到发票这笔款项又怎么做会计分录?借应收账款贷主营业务收入(这笔不用体现应交增值税-销项税额)吗?收到这笔款项的差额计入财务管理,是跟根据什么来计算的?借银行存款贷应收账款差额做财务费用汇兑损益
老师,我们公司有进出口业务,发生业务有开票给国外公司。问题一,这笔发票要怎么做会计分录?根据发票正常入账,这样做对吗?借:应收账款贷:主营业务收入贷:应交增值税-销项税额
20年有一笔业务本来预收了一笔款项,开票时忘记那笔预收了,做到应收账款里面了,现在要调整的话怎么写分录?这个是之前的分录1.预收时:借:银行存款 9500贷:预收账款9500 2.开票时:借:应收账款31800 贷:主营业务收入30000 应交税费-应交增值税(销项税额)1800
老师好,请问公司银行公账收到了货款未开票,如何做会计分录呢?借:银行存款 贷:应收账款吗?之前如果开了销售发票,我做的分录是 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额,但是这笔收入已回款未开票,这个银行收款的分录贷方应该计入什么会计科目呢?
单位给员工交的中国人寿的意外伤害保险。因为有员工受伤,中国人寿给单位转来的保险赔付如何做账呢,单位又把这个钱付给员工了,如何做账呢
请问一般商城赠送的积分,比如200,在商户消费,200,请问怎么做账务处理
想问一下,企业是生产工艺品,还有公仔之类的。他收到模具加工费发票,这样正常吗?
没有出货是不是就不用挂应收
为什么SAP系统,在年末必须进行科目余额结转呢?
给工人上的人寿的意外险,收到保险赔付,支付给工人保险赔付如何做账呢
老师,请问一下,购买了一批包装材料 ,开模费是600元,但是他买购3万就退,但是现在要付钱,这个怎么做呢,是先把这600元摊到材料里面,到时在减应付账款吗?
老师我们是小规模公司12月红冲了一笔60多万的专票,这个专票是9月开的,4季度销项就成了负数,这个红冲的专票能抵扣普票的销项吗?
老师,我想问一下,租房合同里只约定交房租的物业费就可以当做租金,可以这样约定吗?物业公司开的物业费,这个可以正常抵扣吗?
老师,元旦快乐,工作中的问题。北京公司在2024年8月成立,注册资本是10万元,股东1出资95000元占95%,股东2还没出资。2024年10月北京公司两股东转让股权给乙公司,乙公司零出资。乙公司如何做账