你好!这个高于的话,说明固定资产发生了减值,差额部分计入资产减值损失。

老师你好,区分资产出售固定资产和无形资产的理解呢: 出售固定资产时: 需要先过渡到固定资产清理 再转入资产处置损益 出售无形资产时: 一步到位直接差额计入资产处置损益对吗
老师,债权人将受让的资产划分为持有待售类别的,差额不是倒计资产减值损失吗,为什么这道题会有投资收益2呢?
老师 固定资产报废是计入资产处置损益,那无形资产为啥报废是计入营业外支出呢
老师好 老师就是持有待售资产 比如 2023.2月份普通固定资产转化为持有待售资产了 可是到了 2023.8月又把持有待售资产转化为固定资产了 那 23年固定资产 应该计提几个月 是一年还是 要把化为持有待售资产的这几个月不提折旧 还是要提 谢谢
老师好 老师就是 固定资产 划分为持有待售资产 那么差额不让计入资产处置损益 那计入哪里 谢谢
老师请教一下无形资产处置的会计分录
消费500元,充值2000就免单的会计分录怎么做
老师,个体工商户查账征收需要报财务报表吗?
老师好,这月异地项目开票,假如销项税是5万,进项税是5万,预交1万,那账上留1万会有风险不,可以留着以后抵税不
我之前在代理记账公司上班,代理记账注册的代理公司是拿我的初级证书去财政局备案的,才这个资质能办理代理记账公司,那我离职了,怎样知道我的初级证书有没有被代理记账公司的用,我该去哪查?
老师,请教一下,预付卡的发票怎么入账合适呢
老师,申报工费经费的基数是不是要包括这个离职补偿金?
请问老师,单位经营场所和办公地点换了新风系统,15万,可以作为设备加计扣除么?
2月忘记把制造费用结转到管理费用,2月已经结账,请问在3月怎么处理?
你好,老师我3月收个税返还手续费,这笔收入要申报增值税吗?急
老师就是计提减值准备吗 老师固定资产转为持有待售资产是不是不能转固定资产清理 是按照 固定资产账面直接转的
你好!首先将固定资产划分为持有待售固定资产时,借:持有的待售资产——固定资产、累计折旧, 资产减值损失等。贷:固定资产;当企业持有待售的固定资产发生减值时,借:资产减值损失,贷:持有待售的资产减值准备——固定资产。