您好,
借:管理费用
贷:研发费用-资本化支出

老师,请问一下,研发支出,费用化支出,月底如何结转?
月末研发支出-资本化支出需要结转到管理费用-研发费用吗?还是等到达到无形资产条件再转入管理费用-研发费用?
本月计提研发部门工资 借:研发支出—费用化支出—工资 贷:应付职工薪酬—职工工资 这笔分录摘要栏是写月末结转研发费用还是月末费用化支出结转?哪种写法规范呢,请老师告知 借:管理费用-研发费用 贷:研发支出—费用化支出—工资
如果研发支出资本化支出转费用化处理,对当年的报表信息有何影响
老师好 老师就是有关无形资产的研发支出 的归集 研发支出-费用化支出 是不是到了每个月末就必须要结转到 管理费用 但是研发支出 -资本化支出 月末、年末是不是都不用结转 只能这个研发项目结束 才会 结转到 无形资产 谢谢 老师
这个月进材料100万,产生税金九万,然后销售额80万,然后产生销项税7.2万,然后销售80万的货物,主营业务成本就73.6万,有26.4万的那个桂料是没有用的,但是当月抵扣增值税的时候整整100万的产业的增值税9万全部抵扣完了,那么,在利润表里面是按全部抵扣增值税的相应进项材料100万来出成本还是按照实际上销售80万所产生的实际成本,73.6万来入到主营业务成本里呢?这个过程中的账务处理是怎样?
老师好,假如我在10月份还是小规模纳税人开了一张发票出去,但是我在11月变成一般纳税人,同样11月我才有进项进来,11月这张发票可以开专票吗
月工资标准是一个月应发是1万,扣掉5000,社保个人部分523.53,剩余4476.47,按照3%的税率交税,填专项附加扣除,起征点会提高,如何做工资表避免个人扣税不要这么多
郭老师,接着在上个问题那不是确认了两遍收入
申报个税的标准是什么?
老师,为什么同事之间没有话说?
没有收到进项票,下游公司喊开销项发票可以先开吗?
小规模, 1,采购了7000元货款,写了付款单支付,转送人了,走招待费怎么做分录?不出入库了,请问送人写什么单据吗?拿报销单写一下招待费赠送这样做对吗? 分录这样写对吗? 借库存商品 贷银行存款 借销售费用—招待费 贷库存商品
做的是全托管模式。 其实就是 我们卖货给 TIKTOK,然后TIKTOK 自己卖货给国外客户的模式。 这样是内销还是出口?
刘老师:当月群众交的医疗收入当月退费(如10号交费,15号退费),分录该如何做呢?不做预算会计吧
和费用化结转方式一样?
因为还没有取得专利,所以就是一样的
或者你暂时不处理,等资本化了再处理
不结转,资本化的金额在报表哪里体现出金额呢?
这个没有取到专利,是以后都不会有了吗
短时间不会有的
那就先费用化,转到管理费用里面
那后期费用化的怎么转入无形资产呢?
后期把管理费用冲掉就可以了