您好!这个应该冲减购进成本
老师你好,我们是4S店,就是厂家给的新媒体的这种返利怎么做账务处理
老师你好,我们是4s店,就是厂家返给我们的建店补贴,怎么做账务处理
老师你好,我们是4s店,就是完成厂家订的任务,给的返利怎么做账务处理
老师你好,我们是4s店,售后完成目标任务会给返利,这返利怎么做账务处理
老师你好,我们是4s店,售后完成目标任务会给返利,这返利怎么做账务处理
老师,我4月到6月都没有做工资每个月也是0申报,我7月可以补发之前的工资吗?
清算问题:资产项目清理完,负债项目清理完,银行存款有300万了,这300万首先用来干嘛?用来清理所有者权利,还股东实收资本?
物业公司,收物业费,垃圾装修清运费等,商铺租赁,商铺电费什么都是计入主营业务收入吗,我看5月份前会计,物业费,垃圾清运费,商铺租金计入主营业务收入,商铺电费,其他收入计入其他业务收入,这样对吗
物业公司5月份成立的,前会计说按季度缴税,是不是7月15号要交第二季度的税,是什么税呢,目前交物业费.电费,租赁,杂七杂八的收入都是开收据,是缴纳企业所得税吗,5月份和6月份都没有对外开过票
老师,我之前是做建筑行业的会计,后面可以去那几个行业,我只会做全盘账,但是那些什么高端的经营各种规划好难的不会,而且快40岁了,没有中级会计证,光伏行业,学校实操好像没有,不知道去哪个行业做会计,现在建筑行业好像不行了,担心发不了工资,拖欠工资,做不了多久又倒闭了
老师,我之前是做建筑行业的会计,后面可以去那几个行业,我只会做全盘账,但是那些什么高端的经营各种规划好难的不会,而且快40岁了,没有中级会计证,光伏行业,学校实操好像没有
24年企业所得税季报申报有误,24年汇算清缴是正确的,还需要返回去修改24年季报吗?
老师电子税务局9月份有汇算清缴年报吗?
老师,A公司把车卖给了b公司,开具了增值税专票,B公司也付款给了A公司,但是没有在车管所过户,现在b公司要求a公司直接将车辆在车管所过户给c公司,然后b公司再给c公司开具增值税专票,请问这样的流程可以吗?
请问,会计工作交接要交接哪些?
老师是,这样的,他这个返利进到厂家的返利户, 你进货的时候他会用去返利,剩下的补差额!
你好,嗯,本质上也是减少你们的成本了
是的老师
你好,所以应该冲减这个成本。
老师,收到返利, 借,预付账款 厂家 贷,其他业务收入 目标完成收入 采购的时候 借,库存商品 贷,预付账款 这样做可以老师,内账
你好!你为什么冲减收入呢
老师你好,帮忙做下会计分录,谢谢
你好!收到返利 是借应付账款 贷库存商品等
老师,我们全是现款进货,就不挂应付
你好!那计入其他应收款
不知道厂家能给多少返利,怎么挂其他应收?
你好!不确定金额之前,先不做
老师你好,会计分录帮忙做一下谢谢
你好,不确定金额,做不了啊。确定金额,就是借其他应收款 贷库存商品等
老师,返利到账了 借,其他应收款 贷,库存商品 进货用返利的时候 借,库存商品 贷,其他应收账款 是这样的吗老师
你好!是的,就是这样了
老师你好,你看厂家,现金有现金的余额,返利有返利的余额,那样做对吗老师
你好,你分开核算这个是可以的。