这个需要厂方开负数发票,冲减进货成本

老师,我们是4s店,当返利进入返利池怎么做账务处理
老师你好,我们是4s店,厂家给的新媒体返利,怎么做账务处理
老师你好,我们是4s店,就是完成厂家订的任务,给的返利怎么做账务处理
老师你好,我们是4s店,售后完成目标任务会给返利,这返利怎么做账务处理
老师你好,我们是4s店,售后完成目标任务会给返利,这返利怎么做账务处理
老师,我用电子营业执照 登录政务网,能登录进去 但是没显示公司信息,我是用的法人登录方式 电子营业执照登录的,是哪个地方出现问题了 是必须要法人的手机才可以 自己的手机不行 ?
固定资产没有发票入账,后期有什么风险呢
固定资产没有发票,可以入账么
股东分红单位代扣代缴个税在哪里申报?
老师您好,请问老师用友T6财务软件,日期我设置好了,导出报表之后日期分散比较远,怎么办呢?
这个月申报期最后一天是几号?
公司有很多关联公司,母公司和子公司互相开发票,但是根据合同开,这个有问题吗
老师好,实缴资本100万 股权占比100% 所有者权益 29万,那转让这个股权 要是平价转让的话 转让价是100万 还是29万
老师,请问电子税务局出口退税管理功能客户端工具,从哪里下载?
老师我们收到了一张国际业务的咨询费换算成人民币20多万,这个我怎么填纳税申报表呢,我们是一般纳税人
厂家不开负数票
列如,我预付厂家1万元, 备件500,他会把返利150,减去,剩下350在我预付1万那里扣
那么不再支付的150转入营业外收入
老师,先说厂家到了返利,怎么做账务处理!
借:银行存款 贷:营业外收入
老师是这样的,返利不会打给我们的银行的,返利回到厂家的返利账户, 返利到账 借,预付账款 贷,营业外收入 采购用返利 借,库存商品 贷,预付账款 是这样吗老师
可以那样做的,没问题的
老师,例如,备件500元,扣返利150 备件成本350元,怎么做账务处理
借,库存商品500 贷,预付账款350 营业外收入150
返利,已经做了营业外收入, 这还做营业外收入?
厂家回来备件,成本,是350 库存商品,500吗?
意思你实际支付350购买500,那么150就是你的收入
收到,返利不是已经做了营业外收入,收到备件再做一笔营业外收入吗?
不需要再做营业外收入了,直接少抵减预收150,那个就是返利
问了这么多没理解
比如你预付了500, 借:预付账款500 贷:银行存款500 现在返利150 借,库存商品500 贷,预付账款350 营业外收入150 返利收入 你现在预付账款剩余的150还可以继续购买商品
全成了营业外收入了
只做了一个营业外收入呀,后期正常购买商品
收到返利,不是做了一次营业外收入吗?
你不是没收到银行存款吗?是用预付账款350抵应付500货款的呀