暂时计入应付账款,等收到发票上了牌再转入固定资产

购买固定资产后投入使用,但发票只来了70%,如何账务处理?
公司购买固定资产采用分期付款方式,每月支付五万元收到五万发票,如何帐务处理
分期付款购买固定资产,发票也是分期收到,如何帐务处理
老师,单位购买电动车2600,收到普票,如何做账,还要做固定资产吗?
筹建期间,购买货架,已付款,还没收到发票,如何做账务处理
老师好,资产=负债+所有者权益+利润吗
员工与公司劳动合同丢失了,5年后来找单位,还能补吗?单位不给补这员工怎么办?
老师,小规模纳税人,收到个税手续费返还,要怎么做账?下个月申报季度增值税及企业所得税的时候要怎么填报?
做预付款的,现在还不能确认费用,进项税额可以先做进待抵扣进项吗
代理商返利怎么处理,冲收入,第二还是做费用,
管理费用:工会经费和福利费,教育经费,在汇算清缴里的期间费用104000表里是填在哪一栏,放职工薪酬吗,管理费用的残保金是放104000表的21各项税费?
老师,预付账款放在了其他流动资产属于重分类还是审计调整?
老师,个税申报时给临时工申报工资按一般劳务报酬,汇算清缴时是不是不能合计到应付职工薪酬
老师,我们是建筑公司,甲方工抵房抵给我们公司,我们再抵给了班组个人,由甲方直接网签到个人名下,账务处理要怎么做呀,这种视同销售吗?
管理费用:工会经费和福利费,教育经费,在汇算清缴里的期间费用104000表里是填在哪一栏,放职工薪酬吗
是不是预付账款比较合理
都可以的,冲平就行了哈