你好!可以入账。但是只能当福利费,或者招待费之类

请问老师,单位是生产企业,每年都会对锅炉运行进行支付运营费用,请问收到的发票项目名称是*生活服务*锅炉运行 6% 可以吗?
请问老师,A企业为己提供物业服务,又出租房屋,属于兼营还是混合销售呢?收到的发票项目名称是:企业管理服务 专票 税率6% 请问B企业收到这张专票可以抵扣进项税吗?A企业开的发票对吗?
关于财政部2019年第39号 文件中 第7条。自2019年4月1日至2021年12月31日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额(以下称加计抵减政策) 请问老师,我们如果取得生产、生活性服务业的 进项税发票,是不是同样可以加计10%,用于抵扣 ? 还是生产、生活性服务业这些行业取得的进项税加计10%抵扣
老师,请问如果我们开具免税发票,对应的进项是不是不可以抵扣,软件企业的技术开发可以开具免税发票,那我们对应的进项是不是就不可以抵扣
维修工程项目 名称 以实际服务地的名称为 瑧 命名的,但是进、销项发票都把项目名称打错了 打成了 臻 ,可以不重开发票吗?税局查票会不会有什么影响?
老师,别人给我开的国际货运费发票,单位写月,数量写1可以吗?一开始还单位和数量都没有。后面叫他加的,感觉怪怪的
4月5日公司购进一批货物,4月6日付款,4月8日收到进项发票,怎么做账。是应该走预付账款,还是应付账款呢?
采购不含税价345753元,拖车费用3000,FOB成交方式,请问老师,报关FOB价报多少?
老师,新成立的公司,法人自己的车辆,油费,停车费,过路费,怎么合理的计入公司成本
老师,我是做跨境电商小规模的,税务局查到了我的网店平台收入,之前报税都是按照有开多少发票就报多少收入,现在我要补上我全部的收入。我的成本有很多形式发票,我申报收入的时候可以按照收入减掉成本按照这个数去报收入吗?
老师,劳务派遣公司 这个月应向甲方结算的金额是276591。 由于工伤基数从1月下调。4月份才执行退补差额。 三个月一共退工伤差额是882.41。 扣除完之后结算单是275708.59。 这种情况的话是按276591,还是275708.59。做确认收入。
老师作为生猪饲养行业,购买的饲料不是有进项税吗,生猪的销售是免税的,购进的饲料的进项税怎么办
一般纳税人,机械租赁业务,湿租,能不能签清包工建筑施工合同,然后按简易计税开3%的发票?有租赁业务经验或者操作过的老师回答。
老师好,请问公司注销财务报表资产负债表期末余额是空的吧
老师,请问换汇成本是怎么算?公式是采购不含税价/报关FOB价?现在多少范围之间才算合理?
那在申报企业所得税时,是否需要调增呢
你好!是的,是需要调
好的,知道了,谢谢
你好!不用客气的了