你好,入库的时候做周转材料领用的时候制造费用或是销售费用。

老师,我们把公司的钱存到零钱通获取的收益,这个该怎么做账呢?
郭老师,哪些预付款可以直接做费用
老师好 一般户里面的钱可以怎样支出
应付账款对方已经开票,没有支付,好多年了,有可能通过私人账户支付了,可以将应付账款转入营业外收入么?
设计服务费都有什么成本票?
老师,请问社保要按员工发的工资,足额去缴纳社保。那么如果我按深圳最低工资去跟员工签合同,例如2300工资基数,其他的可以以什么方式发放不用纳入社保缴纳基数?
我们是建筑公司,承包一个劳务项目1700多万,当时是小规模。收到工程款500万,开票300万一个点专票给对方。,还有200万的票没开给甲方。后来被升为一般纳税人了,升为一般纳税人以后还能开一个点的票给对方吗?(因为当时是收了500百万。工程款只开了300万给对方,还有200万没开,那这200万还可以按一个点开给对方吗?
老师,我司向某司借款,过桥垫资产生的利息分录应该怎么写呢?还款利息的时候需要备注啥不?
老师 请问自产自销种植企业,开柠檬苗嫁接苗发票属于自产农产品销售免税吗
老师,请问一下我们2022年开具建筑服务发票66万多给甲方,款也收到了,现在审计出来甲方款付多了15万多需要退回给他们,那2022年开的发票现在2025年了还能红冲重新开具吗?
老师帮我看一下我们是这样做的,对吗?
你好,这个木箱和纸箱不属于原材料,它不属于你产品的一种。
做周转材料,别写原材料。
那老师是不是原材料科目1403下面再增加一个下级科目140301周转材料吗?
周转材料,这个是一级科目。你看一下,你们没有这个一级科目吗?没有的话,你看下有没有易耗品。
老师这个1413有一个低值易耗品,没有周转材料
你好,那你就用这一个科目1413的。
那就是1413下面的分别开设两个下级科目,141301木箱,141302纸箱对吗?
可以的,可以这么做的。
那老师领用的时候这个分录这样做对了吧,能不能领用的时候合并在一个分录里的
可以的,可以这么做的。
老师,我木箱金额大就按照你的方法做,每个月做领用,就是那个纸箱一年也就200多的金额,我在想纸箱能不能直接偷懒,做在辅助材料里,直接一次性领用掉,哈哈老师,能不能这样做的?
你当月能用了的可以的。
老师我就是当月用了十几只,后面也没有了,一年也就采购一次,这个情况,少的话直接辅助材料一次性领用掉了,后面要是用的多了再跟木箱一样做周转材料正规的每个月去领用。可以的话我就这么做啦?
可以可以可以可以可以。
老师我还想问一下,这个焊工培训费是不是做在管理费用的培训费里面?
职工教育经费里面的
老师也是在管理费用的下一级科目-职工教育经费对吧,这个职工教育经费有没有限额?
你好,他是按工资的8%抵扣所得税的。