您好,这个的话,借 生产成本 贷 原材料 借 库存商品 贷 生产成本
某企业甲产品经一、二车间生产。各车间生产费用为(不包括所耗半成品):一车间:直接材料6300元,直接人工3000元,制造费用6100元。二车间:直接人工3700元、制造费用8850元。月初半成品结荏400件成本10300元。一车间完工入库半成品500件车间从半成品库领700件。本月完工入库产成品350件。在产品按额成本计价,有关资料如下定额(元)直接材料半成品直接人工制造费用合计月初车间1900110023005300二车间6100120025009800月末车间2800130026006700二车间26000014004500要求]采用逐步结转分步法计算一车间完工
某企业甲产品经一、二车间生产。各车间生产费用为(不包括所耗半成品);一车间:直接材料6300元,直接人工300元,制造费用6100元。二车间:直接人工3700元、制造费用8850元。月初半成品结荏400件成本10300元。一车间完工入库半成品500件,车间从半成品库领700件。本月完工入库产成品350件。在产品按额成本计价,有关资料如下定额(元)直接材料半成品直接人工制造费用合计月初车间1900110023005300二车间6100120025009800月末车间2800130026006700二车间260014004500要求采用逐步结转分步法计算一车间完工半成品成本、二车间产成品成本分录(通过自制半成品库,半成品采用加权平均法计算)。
某企业甲产品经一、二车间生产。各车间生产费用为(不包括所耗半成品):一车间:直接材料6300元,直接人工3000元,制造费用6100元。二车间:直接人工3700元、制造费用8850元。月初半成品结荏400件成本10300元。一车间完工入库半成品500件,车间从半成品库领700件。本月完工入库产成品350件。在产品按额成本计价,有关资料如下定额(元)直接材料半成品直接人工制造费用合计月初车间1900110023005300二车间6100120025009800月末车间2800130026006700二车间26000014004500要求]采用逐步结转分步法计算一车间完工半成品成本、二车间产成品成本分录(通过自制半成品库,半成品采用加权平均法计算)。
某企业甲产品经一、二车间生产。各车间生产费用为(不包括所耗半成品):一车间:直接材料6300元,直接人工3000元,制造费用6100元。二车间:直接人工3700元、制造费用8850元。月初半成品结存400件成本10300元。一车间完工入库半成品500件,车间从半成品库领700件。本月完工入库产成品350件。在产品按额成本计价,有关资料如下定额(元)直接材料半成品直接人工制造费用合计月初车间1900110023005300二车间6100120025009800月末车间2800130026006700二车间26000014004500要求]采用逐步结转分步法计算一车间完工半成品成本、二车间产成品成本分录(通过自制半成品库,半成品采用加权平均法计算)。
电子厂自购多种原材料加工成半成品,把这个半成品以及其他原材料发出委托加工,加工完再入库半成品,车间领用继续生产,成本怎么核算
3月份的本年累计单价120元,4月的本月合计单价110元,那么4月的本年累计单价要填多少呢?
公司买的耗材没入库存商品,可以开票卖个别人吗
老师,同月用银行存款付物流费也收到发票了,不挂往来可以吗,直接借:管理费用,贷:银行存款
#提问#老师,2019年股东A认缴80万,占股80%、实际出资30万,股东B认缴20万,占股20%,实际出资10万。2024年股权变更A股东点股75%,B股东点股25%。无做利润分配,需要缴税费?
享受了增值税加计抵减额如何做账
我们租车进来,然后转租出去,给下游开票开几个点呢?
我们公司每个月都会帮员工缴纳工会经费,那我们带员工出去吃喝玩乐,发生了经费,可以做工会经费吗?具体怎么做账务处理?
多计提工资了,下个月冲销的会计分录
供货商来货的时候挂账A公司,但是开发票是B公司,法人是同一个人,转款也都是转给这个人,这样合适嘛,或者需要出个什么样的证明呢
老师,工商简易注销到期了,是不需要做营业执照作废声明 直接到政务网做企业注销可以吗,带那些资料
在自制半成品的时候有人工费,不用算吗?
算,刚才说的只是材料费哈
出库的原材料有一部分加工成了半成品,有一部分还没有加工,这个分录怎么写?
车间领原材料共8500元,准备做300个半成品,现在完成了185个,这个分录怎么做?谢谢
很简单啊,这个就是 8500/300*185=5241.66666667 借 库存商品 5241.66 贷 生产成本5241.66 然后剩下没完工的在生产成本半成品挂账就行
还有人工320呢
哪有人工320?上边没说吧
没有,320的人工怎么分摊呢?
320的人工也可以,分摊到320/300*185=197.333333333 这样就可以呀,分摊到完工
借生产成本-自制半成品8500,贷原材料8500,借库存商品5438.99,贷生产成本5241.66,应付职工薪酬197.333,是这样吗?
嗯对,是这意思的了
老师我们采购的原材料在质检过程部分有问题,需要返厂免费给我们返修,分录怎么写?
返厂维修是你们无偿的,你们也没有得到赔偿啊
没有,有问题的给供应商寄走,他们返修完再免费给我们寄来
是啊,所以这种你们也不需要做账啊,啥时候来了入库就行
那如果是车间退回来有问题的呢?是库房出了库的
你领用了,再退回,做你领用的相反分录就行
借原材料,贷生产成本?偶尔没有针对项目出库的物料是记制造费用吗
是的是这个意思的了