您好,这是在我们自已的 自然人电子税务局(扣缴端) 里查的么,这里能查历史数据的

你好老师我想请问一下今天收到市场监管局的提示,我企业的年报还没有报送,然后我打开自然人税务它显示2021年度企业所得税汇缴申报未办理,然后我再打开电子税务局查看企业所得税年报申报状态显示已申报但未完税,这个应该怎么解决
你好,我下载了个人所得税App发现有一个我不认识的单位给我做了两个月的个人所得税,所得税为0,我就提成申报了,申报冒名顶替,然后显示已作废,后来接了好几回那个公司的电话让我撤回,说是不撤回让我去他们当地税务局走一趟,这是怎么回事?对我有影响没?
公司给我们发了1000然后扣了15的税,说是个人所得税,有这个税嘛。公司说发的是奖金,但实际汇款显示是劳务费。
请问别人给我公司开了一张劳务发票,然后显示未申报个人所得税,我这边看了他个人的所得税申报,有显示这笔但是好像没有扣税
你好老师我咨询一下我们有个自然人给我开了一张发票运输服务发票,发票下面备注栏显示请依法自行申报缴纳个人所得税,那我还用给申报个税吗
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我们承包了一栋大楼再进行转租,请问水费电费应该怎么开发票?我们从租户那里收水电费,我们统一交给水电公司
有显示这笔但是一直提醒代开发票
您好,这是个人手机上的,是我们公司没有申报个税(显示未申报个人所得税)
他给我公司代开发票,不是他自己申报吗?怎么是我公司还要申报吗?
您好,当然是我们申报的呀,2019年1.1开始,税务开票就收个税了,都是接受服务的单位来申报的
这不是我公司员工呀,就是我跟客户合作,然后提出需要发票,客户叫别人去税务局代开了发票,这也要我公司承担吗?这钱都打给客户了客户包开发票呀
您好,对不起,我上面少写了一个字:2019年1.1开始,税务开票就不收个税了 我们收发票的接受服务的就是要代扣代缴劳务个税的,扣下个税才支付,这个是一定要申报的哦,
那我如何帮他扣这个税
您好, 1.人员采集: 登录自然人电子税务局(扣缴端),进入【人员信息采集】模块,点击“添加”,任职受雇从业类型选“其他”,完善其他各项信息填写保存后报送。 2.申报:点击左侧“综合所得申报”,选择“劳务报酬(适用累计预扣法)”或者“劳务报酬(不适用累计预扣法)”,然后逐个“添加”人员收入、扣除等情况。 3.数据填写无误后,点击发送申报,然后进入【税款缴纳】模块进行网上扣款。
那我这边是去年的发票,现在还能进行线上处理吗?
您好,可以的,更正23年12月个税申报,添加这个劳务报酬的申报