你好,实际开票时在未开票收入里申报负数即可
请问老师:结算进度款时:借:应收账款 贷:合同结算-价款结算,应交税费-待专销项税那么去人收入时是:借:合同结算-收入结转贷:主营业务收入,问题1、要不要做分录借:合同结算-价款结算贷:合同结算-收入结转这个分录呢?2能不能直接用借:合同结算-价款结算贷:主营业务收入
请教老师:我单位是总包建筑企业,我还不明白新收入是啥意思,赖小明老师讲到开给发包方发票时, 借:应收帐款一一工程款 贷:合同结算一一价款结算 应交税费(销项税) 这个贷方怎么不是“主营业务收入”?那收入怎么反应呢?求指导
老师你好,我在开具一张工程发票给建设单位,做 借应收账款 贷合同结算—价款结算 贷应交税费 到月底是不是就把合同结算直接转入主营业务收入
老师,施工方按进度确认收入,借,应收账款,贷合同结算_价款结算;开发票时,借合同结算_收入结转贷主营业务收入;如果确认无票收入怎么做?
老师,请问:根据施工合同的完工进度,向业主开出工程价款结算账单办理结算时:借工程结算,贷主营业务收入;开发票时:借应收账款,贷工程结算,贷应交增值税-销项税;收款时:借银行存款,贷应收账款。你看是不是这样?
老师内账的库存每月对不上可以每月冲盘亏吗?
老师帮我看看这个凭证我有点迷糊,谢谢
涉税账务调整,如果跨年了,损益类的调整,在决算报表编制之前的,损益类科目通过“本年利润”来调整。我想问一下,这种调整是回调整在当年,还是跨年的那一年?
能给我解释下这个账做的什么意思么
老师,我公司只有我一个出纳,外账找代账公司做,平时,我将发票及收据给代账公司,我还需不需要做收付业务的记账凭证?如果需要做收付业务的记账凭证,那我的原始凭证怎么办?(原始凭证已经给代账公司了)
关于现金流量表、资产负债表、利润表这三个表我依旧没有搞清楚 填不明白 我需要详细的解释现在我正在填写2月份的这三个报表
老师,您好,请问水果车间成本计算,有方法可以推荐吗
老师,这是辅助生产车间费用的归集与分配例题,我的问题是分录中为什么借记制造费用贷记生产成本?我觉得应该是相反的,请老师教一下
老师,住宿发票可以一次性开两万吗
山东省中级会计报考工作年限要求严吗?